×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. Аноним
    Гость

    Помогите пожалуйста! Очень срочно

    Как необходимо разнести следующие суммы в декларации по налогу на прибыль.
    Мы приобрели основное средство за 3000000 руб. Через 1,5 остаточная стоимость составила 2500000 руб. Мы продали за 1000000. Разница от продажи пойдет в расходы пропорциональными суммами в течении того времени, которое осталось недоамотиз.
    Я 1000000 поставила в строку 014 приложение 1 к листу 02. Но ведь эта сумма не должна попадать под налог..... Остальные суммы не понимаю как отразить. Налоговоя что то говорит о строке 60 прилодени2 к листу02. Надо там сумму какую поставить.?? Ничего не понимаю. Помогите пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    я очень прошу Вас о помощи, мне завтра в налоговую надо все сдать

  3. Аноним
    Гость
    не знаю

  4. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Аноним, это приложение 3 к листу 02

  5. Аноним
    Гость
    будет ли доход от реализации облагаться налогом на прибыль???? я думаю, что нет, так как ОС было продано ниже остаточной стоимости. А как тогда увеличить расходы по приложению 2, Где отразить этот доход в приложении 1 по строке 014, или по строке 102.

  6. Аноним
    Гость

    Помогите

    ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    будет ли доход от реализации облагаться налогом на прибыль????
    А где у вас доход? Вы ж ниже остаточной стоимости продали. Убыток, полученный от этой реализации будете принимать по налогу на прибыль в течение срока, оставшегося до конца амортизации.
    Где отразить этот доход в приложении 1 по строке 014, или по строке 102.
    030

    И правила форума почитайте.

  8. Аноним
    Гость
    ну мы же продали ОС На наш счет поступили денежные средства, вот этот доход Я его отразила по 014 строке

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Аноним, доход то доход, только налогом на прибыль облагается разница между доходами и расходами.
    Я его отразила по 014 строке
    По 030 надо. + прил. 3 к листу 02

  10. Аноним
    Гость
    Я понимаю, что облагается разница. Я пришла в тупик так как отразила эту выручку в доходах, за счет этого у меня увеличился общий доход, а расходы не знаю как отразить.Получаются у меня только прямые расходы

  11. Аноним
    Гость
    у меня получается такая картина
    доходы - строка 011- 2818096
    доходы от реализации ОС 1184225
    ИТОГО РАСХОДОВ 4002321

    расходы 010- 2452323
    внереализ расходы 204211
    итого расходов2656536
    и отсюда ИТОГО ПРИБЫЛ СТРОКА 060(ЛИСТ 02) 1345785
    Но это же не прибыль. Вот я и не знаю, как расходы отразить, в частности как приложение 3, и что оттуда взять

  12. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    а расходы не знаю как отразить
    Строка 080 приложения 2 к листу 02
    Только не все расходы, только не вся остаточная стоимость, у вас же с убытком...
    И еще для вас будет со следующего периода строка 100 приложения 2 к листу 02, где вы будете учитывать полученный убыток
    Последний раз редактировалось Январь; 17.02.2009 в 20:14. Причина: ошибку исправила

  13. Аноним
    Гость
    и с всего того что написала, остаточная стоимость составляет где то поряька 1600000. Вот такие цифры. Помогите мне январь их раставить в нужные клеточки.

  14. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Прил. 01
    030 - 100000
    Прил. 02
    080 - 160000
    Прил. 03
    030 - 100000
    040 - 160000
    060 - 60000

    И с месяца, следующего за месяцем продажи вы можете учитывать свой убыток (до конца срока амортизации), эти расходы пойдут по 100 строке приложения 02

  15. Аноним
    Гость
    простите пожалуйста а это что за цифра.
    030 - 100000 Вы извините, но я первый раз встречаюсь с этим и не могу никак понять.

  16. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    простите пожалуйста а это что за цифра.
    030 - 100000
    Это вот это (нолик я один везде украла, ну извините ):
    продали за 1000000

  17. Аноним
    Гость
    а-а-а, а вы посмотрите сообщение ниже, где я указала более конкретные цифры
    из тех расчетов у меня получился доход 1345785, я отняла доход от реализации и получилась налоговая база 161560. это получается неправильно?

  18. Аноним
    Гость
    у меня получается такая картина
    доходы - строка 011- 2818096
    доходы от реализации ОС 1184225
    ИТОГО РАСХОДОВ 4002321

    расходы 010- 2452323
    внереализ расходы 204211
    итого расходов2656536
    и отсюда ИТОГО ПРИБЫЛ СТРОКА 060(ЛИСТ 02) 1345785
    остаточная стоимость 1600000

    продублировала

  19. Аноним
    Гость
    Если же при реализации основного средства выявлен убыток в результате превышения его остаточной стоимости с учетом расходов, связанных с его реализацией, над полученным доходом, то для целей налогообложения прибыли такой убыток на основании п. 3 ст. 268 НК РФ (Налоговый кодекс РФ) включается в состав прочих расходов равными долями в течение оставшегося срока его эксплуатации эти суммы будут с нарастающим итогом отражаться по строке 100???

  20. Аноним
    Гость
    я правильно понимаю, что в листе 02 у меня будут по строке расходов прямые расходы+внереализационные+ остаточная стоимость (строка 080из прилож 2)?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)