ПБОЮЛ оказал услугу ООО.
у ПБОЮЛ традиционная система бухучета.
Нужно ли выделять НДС в этом случае, или нет?
Если да,то может ли ООО принять к зачету НДС!
Заранее благодарю!
ПБОЮЛ оказал услугу ООО.
у ПБОЮЛ традиционная система бухучета.
Нужно ли выделять НДС в этом случае, или нет?
Если да,то может ли ООО принять к зачету НДС!
Заранее благодарю!



Если выполнены условия НК-171,172 (СФ, etc...) - да.
Best regards, Михаил
Если ПБОЮЛ находится на традиционной системе, значит он плательщик НДС и как следствие он на любую операцию обязан выставлять счет-фактуру (конечно его деятельность облагается НДС)
Если ООО получило счет-фактуру и все условия для зачета НДС выполнены, то к зачету берется.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)