×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Книга покупок

    Подскажите, пожалуйста, если в документе "Формирование записи книги покупок" заполнять вкладку "Авансы", то с каких счетов 1С возьмет данные? Ну понятно, что в первую очередь, с 19-го. А как быть, например, с авансами от покупателей, которые прошли по книге продаж за предыдущий налоговый период, а в текущем закрылись реализацией? Их 1С автоматически отнесет в книгу покупок, или их нужно отследить и занести вручную, в дополнение к данным с 19-го счета?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Их 1С автоматически отнесет в книгу покупок
    Да. Зарегистрирует выставленные на эти авансы с/ф в периоде отгрузки.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо за ответ! Меня волновал вопрос, сможет ли 1С сама различить на 76.АВ авансы от покупателей (книга продаж) и авансы, закрывшиеся позже отгрузкой (книга покупок) - то есть разнести данные одного счета в разные книги (продаж или покупок - в зависимости от ситуации)

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    сможет ли 1С сама различить
    Если всё правильно заполнено, то сможет.
    А чего гадаете? Попробуйте

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2009
    Сообщений
    1
    А должна ли попадать в книгу покупок СФ полученная на аванс (Д 68.2 - К 76.ВА) после предоплаты поставщику??

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А должна ли попадать в книгу покупок СФ полученная на аванс (Д 68.2 - К 76.ВА) после предоплаты поставщику??
    Если собираетесь правом на вычет воспользоваться, то должна

    1с_Программер, и не дублируйте вопросы.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.04.2008
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    80
    Проясните сомнения плз.! У меня в книгу покупок все попадает : с\ф получ.на аванс , с\ф получ. на выполненные работы полностью,а так же отражается восстановление НДС - красным - это нормально, или я что-то не так делаю?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, если в документе "Формирование записи книги покупок" заполнять вкладку "Авансы", то с каких счетов 1С возьмет данные? Ну понятно, что в первую очередь, с 19-го. А как быть, например, с авансами от покупателей, которые прошли по книге продаж за предыдущий налоговый период, а в текущем закрылись реализацией? Их 1С автоматически отнесет в книгу покупок, или их нужно отследить и занести вручную, в дополнение к данным с 19-го счета?
    Если 1С 8,1, 76АВ можно не использовать, он и с 60.02, в декларацию замечательно авансы относит.
    76АВ, был в свое время актуален, когда НДС, для всех был темный лес. И прятать его можно было на 76.

  9. #9
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.04.2008
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    80
    Все сделала по инструкции. Книга покупок теперь в порядке, а вот когда в "формировании зап.кн.продаж "формирую восстановление по авансам и ставлю 18% /118% то НДС считается просто по ставке 18 %, а в самой книге продаж в графе "всего продаж, вкл.НДС " эти 18 % приплюсовывает сверху. В чем дело, голову сломала ?????
    Последний раз редактировалось ha.ahha; 10.05.2009 в 19:42.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    02.04.2008
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    80
    Вопрос снимаю !!! Все получилось !!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!
    P.S. но в книге продаж заполняла вручную, а автоматом в данном случае заполняет ?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2009
    Сообщений
    302
    Суммы с/ф на аванс от поставщиков должны, как я понимаю, фигурировать в декларации по НДС по Строке
    "Суммы налога, подлежащие восстановлению, ранее правомерно принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам"
    и включаться также в раздел налоговых вычетов - так?
    Вопрос: за 1 квартал сдана Декларация по НДС, где не были учтены с/ф на аванс. Нужно ли сдавать уточненку, если по факту сумма исчисленного налога та же, а ошибка только в том, что с/ф не учтены в разделе НДС начисленного (восстановленного) и Налоговых вычетов?
    Пришло требование на камералку, т.к. НДС стоял к возмещению. Вот и думаю, нужно ли приложить к копии декларации сданной еще в апреле, уточненку с правильным оформлением и учетом с/ф на аванс?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)