×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    546

    Вопрос Расходы буд периодов

    Подскажите пож-та расходы буд периодов в 1с вручную делать?
    я ввожу остатки в новую базу 97 00-без НДС
    19,3 00 НДС в декабре
    а сумму НДС надо отражать в книге покупок в декабре?или зачесть в январе,т.к. расходы относятся в январе,потому что импортный товар я оприх в январе!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним1
    Гость
    Не указали, какая в Вас 1С-ка?
    У меня 1С 7.7. При вводе расходов в справочник "Расходы будущих периодов" заносите вид расхода, дату начала и оконч. списания, порядок списания и программа при закрытии месяца все списывает корректно.
    НДС по расходам буд. периодов можно возместить сразу на дату оприходования, но налоговики требуют НДС списывать пропорц. в течение срока списания расходов. Выбирайте, как хотите.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    546

    Вопрос

    спасибо огромное уже понятней у меня 1с 7
    Но мне не понятно как приходовать услуги кот относятся к расх буд пер !Делать бух справку 97 60-1
    19,3 -60,1
    Доки у меня от 17,12,08 а эти расходы надо отнести в январе т.к. товар оприходовала и какую писать дату начала и окончания,получаетя что все расходы в декабре мне надо списать в январе!
    Когда делать оказания услуг и сч фак чтобы списать расх буд пер?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Но мне не понятно как приходовать услуги кот относятся к расх буд пер !Делать бух справку 97 60-1
    19,3 -60,1
    Через услуги сторонних организаций
    получаетя что все расходы в декабре мне надо списать в январе!
    Ну так и укажите везде январкую дату

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    546
    услугу стор орган делать в январе и сч фак в книгу продаж?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    546
    и еще 1 нюанс эти все расходы на кот выданы докт от 2008г не оплачены! Так можно?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    услугу стор орган делать в январе и сч фак в книгу продаж?
    Оказали вам услугу когда? Вы в 2008 году эти документы не провели или как?
    Оплата роли не играет

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    546

    Вопрос

    Январь а можетете пож поэтапно объяснить как в 1с отразить РБП?
    1 В декабре я делаю усл стор оргт и ставлю кор счет вместо 44 97?
    2 А что делать с сч/ф?ведь ее надо оприх в январе?
    3 А в конце января закр месяца я закрою 97?

  9. #9
    Аноним1
    Гость
    Честно, не понимаю, почему с-ф. за декабрь надо приходовать в январе? Приходовать надо по дате документа, а в книгу покупок занести - другое дело. Или я все-таки чего-то не понимаю...

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    1 В декабре я делаю усл стор оргт и ставлю кор счет вместо 44 97?
    Да, а при заполнении справочника РБП уже пишете, что пойдет это на 44
    2 А что делать с сч/ф?ведь ее надо оприх в январе?
    Если надо, снимите галку в "услугах сторонних организаций", чтобы было, что счет-фактура не получен, а потом на основании "услуг" введите счет-фактуру январем.
    3 А в конце января закр месяца я закрою 97?
    Да, должно всё закрыться.
    Приходовать надо по дате документа, а в книгу покупок занести - другое дело.
    Чтобы счет-фактура попала в книгу января, она должна быть получена в январе. Что совершенно не значит, что товары (услуги) получены в январе, они как раз по дате накладной (акта)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)