Возможно ли предоставление уточненного расчета по НДС по ставке 0 процентов после получения Решения ИМНС?
Декларация по ставке 0 была неверно заполнена (сумма к возмещению указана меньше, чем надо), однако в сопроводительном письме c документами сумма к возмещению указана правильно. По Решению ИМНС возместила только часть НДС (отраженного в Декларации).
Как исправить эту ошибку?
Внести уточнения в Декларацию 0 за прошлый период,
либо недополученную сумму НДС включить в Декларацию текущего периода с повторным предоставлением всех документов?
Опытные экспортеры! Посоветуйте! Заранее спасибо.