×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    11

    Тут Раствор и бетон

    Уважаемые Клерчане! Поделитесь опытом по следующему вопросу:
    Мы в течении месяца покупаем раствор или бетон., а выставляем работы связанные с этим раствором только через несколько месяцев. Таким образом у нас на конец месяца на складе «лежит» куча бетона и раствора. Умные люди сказали, что ежемесячно, несписанный раствор нужно весить на 20 счет, как незавершенное производство. Вопрос: как это можно сделать?
    Ну, к примеру, купили в ноябре 2 м3 раствора по цене 5000. в декабре купили еще 1 м3 но уже по цене 4000,00. Работы выставляем только в феврале. По идеи я должна сделать следующие проводки:
    Ноябрь: Дт10 Кт 60 5000,00 «Раствор»–поступил раствор
    Дт 20 Кт10 5000,00– переданы материалы в производство (на основании какого документа?).

    Декабрь: Дт10 Кт 60 4000,00 «Раствор» –поступил раствор
    Дт 20 Кт10 4000,00– переданы материалы в производство (на основании какого документа?).

    Февраль:
    Дт 90 Кт20 на основании М-29 списывается 1 м3.
    Какую стоимость нужно ставить? Ведь попадая на 20 счет материал обезличивается и тем более его цена….
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Списывается материал в производство по М-11. С 20 счета списывате по М-29 по сумме

  3. Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    11
    Списывается материал в производство по М-11.
    в месяце поступления?
    С 20 счета списывате по М-29 по сумме
    Дак в этом то и проблема, что не понятно откуда брать сумму.
    Вот пришло мне в ноябре 5 разных видов раствора в разных количестве и по разным ценам-я их ставлю на 20. Но на 20 нет возможности количественного учета. то есть к февралю я воообще смогу на 20 счете увидеть лишь общую сумму бетона, который закупили за период с ноября по январь. и какой именно там висит бетон ведь не ясно? или я чего то не понимаю?

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А что у вас в М-29 отражается?

  5. Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    11
    Объясню свое непонимание на примере:
    В ноябре купили:
    Раствор м-100 – 1,5 м3 по стоимости 5000
    Раствор м-150 -3 м3 по стоимости 7000
    В декабре купили:
    Раствор м-75 -4 м3 по стоимости 8000
    Раствор м-150 – 4 м3 по стоимости 6000.

    В феврале делаем выполнение по этим видам работ и мне ПТО говорят, что для этих работ было потреблено:
    Раствора м – 100 -1 м3,
    Раствора м-150 -5 м3.
    Вопрос: какую стоимость поставить возле каждого вида раствора в М-29 и соответственно на Дт90 Кт20?

  6. Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    11
    А что у вас в М-29 отражается?
    в м-29 у нас:
    месяц выполнения работ, номер сметы и вид работ и наименование материала для данного вида работ с указанием его количества, цены и стоимости.

  7. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Так у вас весь раствор разный, как же можно тогда путать стоимость?. Если покупали М-100 по 5000, то по 5000 и списываете. Вы же не покупаете только М-100 по 5000, 4000 и 5700? Тогда в зависимости от УП пивывали бы по средней или по по конкретной, а у вас совершенно разный раствор по разным ценам.

  8. Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    11
    Svetishe, а вы учет ведете в 1С?

    Просто получается что нужно вести где то постоянный паралельный учет материала, в каких то екселевских таблицах...? Ведь 20 счет обезличен...

    И еще вопрос. Вот взять мой раствор м-150 (из №5). Он поступал в разных месяцах. при разных ценах. то есть при первом же его поступлении на склад я делаю проводку на 20 счет....потом в следующем месяце при его поступлении я ставлю его на 20.... то есть получается что когда я в феврале его буду списывать я беру именно среднюю цену (как у нас в УП заложено)? Я просто думала, что при передачи материала в производство его цена "фиксируется", ну в том плане что она не подлежит изменению, не участвует в распределении транспортных расходов...Разве это не так?

  9. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Svetishe, а вы учет ведете в 1С?
    Нет. Я не могу уловить ход Ваших мыслей. Раз материал списан на 20 счет, то и ТЗР рассчитаны и списаны ежемесячно.

  10. Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    11
    ну с 10 я списываю на 20.
    20 счет не позволяет вести наменклатуру, количество и цены. там просто тупо общая сумма поступившего раствора...как из этой суммы вычлинить нужную - вести паралельный учет данных материалов за пределами программы "типа не было списания", так же считать среднюю....и по средней списывать...
    Или Ваша программа позволяет большее?

  11. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Зачем? Вы каждый месяц делаете М-29, там сформирована стоимость работ, Д90К20 делается одной суммой и никакие материалы отдельно не списываются. Вот и берете сумму в М-20 и списываете. А вообще, жизнь уже пошла вперед и ПБУ 2/2008 предписывает нам определять выручку и затраты ежемесячно.

  12. Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    11
    но материалы то поступают в ноябре- декабре а списываем мы их только в феврале. Аудиторы говорят что ни бетон ни раствор в силу своих свойств не должен висеть на 10 в конце месяца....вот нам и предлагают их на 20 ежемесячно отправлять а лишь потом при сдаче работ в феврале и списывать...

  13. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ну так и списывайте. М-29 она же каждый месяц формируется и стоимость рабрт из неё берется. Вы в декабре М-29 сделали, цифру получили, а в феврале эту цифру списали в Д90.

  14. Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    11
    Вы в декабре М-29 сделали
    нееет, мы ее в декабре то нигде и не указываем! мы же м-29 делаем по тем материалам и в том месяце, в котором были произведены и приняты заказчиком данные работы. поэтому раствора ни в ноябре ни в декабре в м-29 не будет.
    Или я опять что то не понимаю?

  15. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    М-29 заполняется нарастающим итогом ежемесячно.

  16. Клерк
    Регистрация
    20.09.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    124
    Отдавайте раствор в работу по М-11.С 10 на 20. У вас же раствор не лежит на складе. Вы его передали в работу, а вот когда сдадите работы, тогда 20 и закроете.

  17. Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    11
    Отдавайте раствор в работу по М-11.С 10 на 20. У вас же раствор не лежит на складе. Вы его передали в работу, а вот когда сдадите работы, тогда 20 и закроете.
    Дак я и говорю что так и надо сделать. Вопрос КАК именно это сделать?!

  18. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Декабрь: Вы покупатете материалы приходуете на счет 10 по М-4, в конце месяца получате от прораба или от ПТО (как у вас организован документооборот) М-29, на основании М-29 делаете М-11 и списываете использованные материалы в Д20
    На 20 организована аналитика по объектам?
    ЯнварьАналогично, материалы купили, М-29 получили, в Д20 списали.
    ФевральОбъект сдали, если аналитика организована, то все, что скопилось на 20 списываете в Д90. Если аналитики нет и всё в одном котле, делаете бухгалтерскую справку, в которой собираете все затраты по М-29 и полученную сумму списываете в Д90

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)