Сотрудница пришла с 1 ноября 08. Трудовой у нее нет. Значит мы должны ее завести. НО! Новые трудовые книжки были куплены только в декабре 08. Подскажите как быть?
Сотрудница пришла с 1 ноября 08. Трудовой у нее нет. Значит мы должны ее завести. НО! Новые трудовые книжки были куплены только в декабре 08. Подскажите как быть?
И что из этого? Когда купли тогда и заполняйте...
Просто получается что приняли-то 1 ноября, а книжку оформили в декабре. Так можно?
Если оформили значит выполнили свою обязанность...![]()
Спасибо, успокоили.
А проводки какие?
НДС к зачету не беру.
Оформлять надо не позднее 3х дней, но и брать трудовые книжки "со стороны" вы тоже не можете. Так что оформляйте по факту прихода книжки. Другого варианта нет.
А обязательно как реализацию проводить? Т.к. в этом случае надо и НДС начислять? А к зачету НДС я не брала. Подскажите какой-нибудь вариант без реализации.
Налоговая считает, что здесь в любом случае будет реализация...
Последний раз редактировалось FM; 26.02.2009 в 18:06.
приобретение
д 10 к 60
д 19 к 60 если все-же есть НДС
выдача и удержание
д 70 к 73
д 73 к 91
д 91 к 10
д 91 к 68
Спасибо огромное!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)