×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Сообщений
    3

    Реализация в ДИР. УСН 7.7 как-то все очень странно

    Ребята,бухгалтера! Пожалуйта, выручайте!
    В книге ДиР Реализованный товар списывается каким-то странным образом

    Пример:
    Себестоимость оплаченного и реализованного товара составляет:
    5868,00р., где 4973,00р.(цена без НДС) + 895,00р. (сумма НДС). Все согласно ТН и платежным документам

    По идее в книге ДиР эта операция должна выглядеть следующим образом:

    1. Реализация товара по договору.... 4973,00 в т.ч. НДС 895, 00

    Но, фактически это выглядит следующим образом:

    1. Реализация товара по договору.... 4078,00 (это число складывается из цены товара без НДС (4973,00р.) за мунусом самого НДС(895,00р.))в т.ч. НДС 895, 00

    Бъюсь, бъюсь с этой проблемой, а собразить что делать и как быть не могу
    Спасите меня, а?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк-клерик Аватар для Octopus
    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    2,187
    Предполагаю, что где-то у вас указан НДС в сумме вместо НДС сверху. Просмотрите документы
    Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Сообщений
    3
    Вчера долго и упорно пыталась еще раз сама разобраться в ситуации. Выяснилась следующая закономерность:

    В документе "РЕАЛИЗАЦИЯ" есть столбцы "поставщик" и "договор".

    При заполнении этого документа, эти параметры заполняются автоматически и в них проставляется значение <автоподбор> В этом случаю и происходит двойной вычет НДС.

    Если же эти столбцы заполнять в ручную, то к книге Дир все отражается правильно. Но заполнять эти графы в ручную практически нет возможности, потому что один и тот же товар поступает от разных поставщиков.

    Не могу понять как все это связанно? Можно ли каким -то образом перенастроить тот самый <автоподбор>.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от Octopus Посмотреть сообщение
    Предполагаю, что где-то у вас указан НДС в сумме вместо НДС сверху. Просмотрите документы
    Вы имеете ввиду документ "Поступление МПЗ"?

    У меня он заполнен следующим образом по графам:

    1. номер
    2. наименование ТМЦ
    3. ед. изм.
    4. кол-во
    5. Цена с НДС
    6. Сумма с НДС
    7. Ставка НДС
    8. НДС (в т.ч.)

  5. #5
    Клерк-клерик Аватар для Octopus
    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    2,187
    В константе "Выделять входящий НДС" что указано на дату проведения реализации?
    Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)