Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. За 3 квартал у нас был убыток и сумму ав.платежей, 200000, мы показали "к уменьшению". За год - небольшая прибыль, 50 000. Я заполняю декл. за год , в стр. 210 ставлю ноль (стр.180+290 за 3 кв., а там были нули). В рез-те , 50000 у меня идет в строки 040, 070 раздела 1.1 "к доплате". Но ведь эти строки характеризуют расчеты с бюджетом, а по расчетам с бюджетом у нас переплата! Или же нужно в строке 210 указать всю сумму исчисленных ав.платежей за год и тогда 150000 в стр. 050, 080 "к уменьшению", т.е. по результатам года?

