×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Ктюха Ктюха вне форума
    Клерк Аватар для Ктюха
    Регистрация
    23.03.2008
    Сообщений
    107

    Суммовые разницы

    У нас с поставщиком валютный договор. Получаем товар (накладная в руб.), нам выставляют счет в у.е., потом оплачиваем в рублях. Если все это происходит в разные дни, получается суммовая разница. Так же знаю, что при УСНО суммовые разницы не учитываются, согласно п 3 ст 346,17. Так вот, если товар оплачивать после его получения, какую сумму нужно отражать в КДИР ( естественно после продажи), то что оплатили фактически или .......?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    ???? так как учитываете

  3. #3
    Ктюха Ктюха вне форума
    Клерк Аватар для Ктюха
    Регистрация
    23.03.2008
    Сообщений
    107
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ???? так как учитываете
    по тем ценам которым оприходовали товар, т.е. то что указанно в накладной.
    А вы?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    так же. А если мы платим меньше, чем в накладной, то сумму уплаченную. Разницы ни в доходах ни в расходах не учитываю. Правильно ли?

  5. #5
    Ктюха Ктюха вне форума
    Клерк Аватар для Ктюха
    Регистрация
    23.03.2008
    Сообщений
    107
    А если мы платим меньше, чем в накладной, то сумму уплаченную
    да, но если вы ведете БУ у вас положительная суммовая разница
    Разницы ни в доходах ни в расходах не учитываю
    нет, не учитываете, только в БУ

  6. #6
    Аноним
    Гость
    конечно в БУ учитываю-хотя бы для сверки с поставщиками, я эти разницы в книге не показываю.ни в доходах, ни в расходах.

  7. #7
    Ктюха Ктюха вне форума
    Клерк Аватар для Ктюха
    Регистрация
    23.03.2008
    Сообщений
    107
    Аноним, хорошо что вы откликнулись, а то пришлось со всем самой разбираться, а так я знаю теперь, что делаю верно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)