×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791

    Этап строительства - несколько отчетных периодов для НДС. НДС к вычету.

    Вопрос дилетанта. Если договором предусмотрена поэтапная сдача объекта.. и этап занимает более одного периода по НДС. что делать с НДС к вычету в течение одного кваратала (пока этап не завершен). показывается ли он к вычету? или к вычету предъявляем когда этап завершен, и появился НДС с реализации?
    Поделиться с друзьями
    незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если вы подрядчики и речь про НДС а материалы, услуги сторонних организаций..., то никаких особенностей, всё как у всех: оприходовали, используется для деятельности с НДС, есть правильный с-ф - принимаете НДС к зачету, если хоть одно из условий не выполнено - не принимаете до выполнения всех условий.

  3. Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    т.е. если у нас в течение отчетного периода по НДС нет завершенных объектов - этапов работ, мы смело показываем НДС к возмещению? или можно этот вычет придержать и показать в месяце, когда будет акт подписан и реализация соответственно? как налоговые относятся к такому НДС к возмещению за период показываемому?
    незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    В НК нет никаких привязок к этапам работ у подрядчиков.

  5. Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    а раньше, если не ошибаюсь, у долгостроя были ограничения при зачете НДС до сдачи работ, да? и они сейчас кажется тоже сняты?
    незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.

  6. Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Если вы подрядчики и речь про НДС а материалы, услуги сторонних организаций..., то никаких особенностей, всё как у всех: оприходовали, используется для деятельности с НДС, есть правильный с-ф - принимаете НДС к зачету, если хоть одно из условий не выполнено - не принимаете до выполнения всех условий.
    а если я нанимаю субподрядчиков, с их входящим НДС - также, может быть зачтен до подписания акта с нашим заказчиком?
    незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.

  7. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вы путаете с СМР для собственного потребления. У подрядчиков никаких отличий от других обычных налогоплательщиков.

  8. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    а если я нанимаю субподрядчиков, с их входящим НДС - также, может быть зачтен до подписания акта с нашим заказчиком?
    Можете

  9. Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Вы путаете с СМР для собственного потребления. У подрядчиков никаких отличий от других обычных налогоплательщиков.
    да, возможно это касалось только СМР для собственного потребления.
    незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.

  10. Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Вы путаете с СМР для собственного потребления. У подрядчиков никаких отличий от других обычных налогоплательщиков.
    но они также сняты сейчас, эти ограничения по зачету НДС, да?
    незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)