×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Я бухгалтер Я бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2006
    Сообщений
    74

    Вопрос Акт сверки. Сальдо не совпадает. Обе стороны согласны. Как списать ?

    Существует задолженность в пользу нашей организации по акту сверки с контрагентом.

    Акт сверки предоставил контрагент.

    Имеет ли право бухгалтер на основании акте сверки списать эту задолженность на прибыль ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним1
    Гость
    А в БУ у вас есть эта задолженность?

  3. #3
    Я бухгалтер Я бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2006
    Сообщений
    74
    Да, в БУ есть.
    У нас есть перед ними, а у них (контрагентов) - нет перед нами задолженности.
    Куда разницу девать ?

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    А может лучше выяснить, откуда разница взялась?

  5. #5
    Инна_О Инна_О вне форума
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    странная сверка... разница есть... а почему никто не пожелал разобраться
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  6. #6
    xyliganka xyliganka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Адрес
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    973
    Эта сумма "вылезет" у вас в другом счете! Так что оптимальный вариант найти расхождения!

  7. #7
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Наверно, проплатили черным налом?

  8. #8
    Я бухгалтер Я бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2006
    Сообщений
    74

    Помогите Очень хочется "оприходовать"...

    Это сальдо "висит" у нас 2 года. У нас всё честно, нормально. Год закрыт.
    Как нам эту сумму "оприходовать" ? Очень хочется...

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Как нам эту сумму "оприходовать" ? Очень хочется...
    Вы должны контрагенту по учету? 62 (60) - 91.1
    Только откуда такая уверенность, что у вас всё нормально? 2 года - это не показатель правильности. Запросто могли где-то ошибииться и например, исказить какую-нибудь налоговую базу.

  10. #10
    Я бухгалтер Я бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2006
    Сообщений
    74

    Помогите

    У нас есть, что мы им (контрагентам) должны.
    А у них этого нет.
    Мы не хотим настаивать. Многократно просили акты сверки, чтобы честно выяснить.
    Все равно у них эта сумма не выявляется.

    А нам очень хочется, наконец, прикрыть эту сумму. Естественно, в свою пользу.

  11. #11
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Тогда если вы уверены, то можете на основании акта сверки списать...

  12. #12
    Я бухгалтер Я бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2006
    Сообщений
    74
    Спасибо

  13. #13
    Катерильда Катерильда вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    мне кажется, всё равно надо искать расхождения, списать нельзя...
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  14. #14
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    мне кажется, всё равно надо искать расхождения, списать нельзя...
    А что так? Все ж довольны?

  15. #15
    xyliganka xyliganka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Адрес
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    973
    Какими проводками вы собираетесь это делать?

  16. #16
    FriDa08 FriDa08 вне форума
    Клерк Аватар для FriDa08
    Регистрация
    06.12.2008
    Сообщений
    20
    Списывать задолженность вы можете только по истечении трех лет. А до этого нужно разобраться в чем разница. Скорее всего расхождения в накладных. Пусть контрагент предоставит вам копии недостающих у вас накладных и счетов фактур.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)