что-то клинит меня ....![]()
в инструкции к СТАРОЙ декле по НДС было четко сказано, что в разделе 3 в строках 010 и 100 указывались суммы, начисленные всего по организации, т.е. я повторяла суммы "всего начислено" и "подлежащие вычету", все остальные - прочерки (по крайней мере, камеральщики со мной согласились, после НЕдолгих споров) .
а к НОВОЙ форме и пояснений-то как таковых нет (приказ налогового ведомства: утвердить форму и дальше как хочешь, так и заполняй)
Что теперь в этих пресловутых010 и 100 строках писать?


010 и 100 строках писать?

