×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Сообщений
    44

    Лист 07 Прибыли

    НКО союз. Получает членские взносы. При отражении каждый платеж отдельной строкой показывают или можно как-то просуммировать?
    И если использовался метод начисления(Д76.5 /К86, Д51/К 76.5), то все равно показывать платежи или как в начислениях?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Не надо каждый платеж. Просто за год пишите всю сумму взносов.

  3. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Сообщений
    44
    а как быть с датами? дата поступления 01.01.08?
    и поступления считать по начислению или по оплате (часть членов осталось должны на конец года)

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Я писала по оплате
    А вообще рекомендую все-таки читать инструкции к декларациям. Ведь там прямо написано
    Графы 2 и 5 заполняют благотворительные организации, образованные в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3340; 2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 27, ст. 2708; 2004, N 35, ст. 3607), некоммерческие организации при получении средств целевого финансирования и целевых поступлений, предоставленных передающей стороной с указанием срока использования, и коммерческие организации, получившие средства целевого финансирования согласно пункту 1 статьи 251 Кодекса, по которым установлен срок использования.

  5. Клерк Аватар для Lena613
    Регистрация
    03.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    56
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я писала по оплате
    А вообще рекомендую все-таки читать инструкции к декларациям. Ведь там прямо написано
    некоммерческие организации при получении средств целевого финансирования и целевых поступлений, предоставленных передающей стороной с указанием срока использования

    да вчера 10 раз прочитала этот пунк инструкции.
    получается, что гр. 2 "дата поступления" можно не заполнять? только срок использования?
    у меня такая же ситуация: НКО союз, многие члены остались должны на конец года. в течении года поступления по периодам, период -квартал (согласно протоколу собрания), в назначении платежа - " членский взнос за период (например) с01.07.2008 по 30.09.2008г." смета утверждена на 2008год.
    суммы поступлений объединить за год или по периодам или все-таки каждую отдельно по датам поступления?
    делаю первый раз, подскажите, как бы Вы сделали.

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Lena613, если срок использования есть (он бывает, например, при грантах), тогда срок пишется. И графа 2 заполняется. Если срока нет, то эти графы не заполняются.

  7. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Сообщений
    44
    Хотелось бы уточнить: Декларация по прибыли - взносы по оплате
    Отчет о целевом использовании полученных средств (форма 6) - членские взносы по начислению?
    Смета по фактическому использованию членских взносов для членов - членские взносы по начислению?

  8. Клерк Аватар для Lena613
    Регистрация
    03.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    56
    Цитата Сообщение от Anna_G Посмотреть сообщение
    Хотелось бы уточнить: Декларация по прибыли - взносы по оплате
    Отчет о целевом использовании полученных средств (форма 6) - членские взносы по начислению?
    Смета по фактическому использованию членских взносов для членов - членские взносы по начислению?
    я вообще начисление взносов делаю в тот же день, когда их получаю. стараюсь не раздувать кредиторку, а вдруг кто-то не заплатит. что , на самом деле и происходит.
    да и в балансе повиснет эта задолженность и на 86.1 (поступление цел средств) будет болтаться сумма, которую фактически не получили, а может и не получим.
    Последний раз редактировалось Lena613; 10.03.2009 в 14:55.

  9. Клерк Аватар для Lena613
    Регистрация
    03.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    56
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Lena613, если срок использования есть (он бывает, например, при грантах), тогда срок пишется. И графа 2 заполняется. Если срока нет, то эти графы не заполняются.
    спасибо.
    сделаю все-таки по датам поступления, срок использования 31.12.2008г. думаю, лишним не будет, если разобью. тем более в платежках назначение платежа "за период такой-то".

  10. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    , срок использования 31.12.2008г.
    Откуда срок-то? Вы хотите с недоиспользованных средств заплатить налог на прибыль???

  11. Клерк Аватар для Lena613
    Регистрация
    03.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    56
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Откуда срок-то? Вы хотите с недоиспользованных средств заплатить налог на прибыль???
    про прибыль знаю.
    только у нас всегда под ноль используется, даже не хватает, приходится начислять задолженность по взносам на недостоющую сумму, а потом списывать ее при поступлении средств.
    а срок из сметы. она утверждена на 2008г, в ней расписано, что должны получить доходов (член взносов) такую-то сумму в 2008г и потратить на такие-то статьи. в каждой платежке члены указывают период за который платят или № протокола по, которому утверждена смета на 2008г. Логически размышляя, сроки использования - конец 2008года, раз смета на 2008г и кол-во денег от членов за 2008г. и потрачены все за 2008г (как и предполагалось, в той же смете)
    или не так?

  12. Клерк Аватар для Lena613
    Регистрация
    03.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    56
    хотя, конечно легче одной суммой записать с кодом 120 и без сроков.

    смущает все-таки , что в платежках в назначении период указывается.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)