×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    8

    Купили на Украине,там же продали...

    Предполагается такая сделка. Мы, рос. фирма А, купили на Украине у рос. фирмы В транспорт (переход права собствености на Украине), там же продали другой рос. фирме С.(переход права опять же на Украине).
    1. Счета-фактуры будут без НДС? (место реализации не РФ),
    2. Как правильно нам оформить сч/ф в части покупатель, грузоотправитель, продавец, грузополучатель ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Счета-фактуры можно не выписывать.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    8
    А чем тогда затраты подтвердятся - актами о передаче транспорта?

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    8
    А у последней в цепочке рос.фирмы С не будет проблем с ввозом на территорию РФ без счета-фактуры и подтверждением импорта..
    и все-таки если выписать сч/ф то она без НДС??

  6. #6
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    А че импорт то подтверждать? Заплатят НДС на таможне и все. ГТД составляется в этом случае...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    8
    Вопрос все по той же сделке. Первоначально планировалось, что транспорт от нас будет передан фирме С на территории РФ, так же и был составлен договор ( в т.ч. НДС), получена предоплата от покупателя, заплачен ндс с аванса в 4 квартале, сейчас хотят составить допсоглашение к договору, что товар передадут сразу на Украине.(проблемы с таможней, и конечно же с нашей, российской)
    Вопросы:
    1. Договор должен быть без НДС?
    2. сдавать уточненку за 4 квартал, уменьшать/возвращать НДС с аванса?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    8
    ну помогите, пжлста, договор что-ли нужно переделать на без НДСный?

  9. #9
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    1. да.
    2. В этом случае ситуация спорная. Сдавать уточненку не нужно, если сейчас составите соглашение и вернете суммы НДС - поставите к вычету в текущем периоде возврата. Если НДС не возвращается - Минфин возвражает против этих вычетов.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Сообщений
    8
    а если допсоглашение оформить декабрем 08г.(если конечно согласится вторая сторона), тогда мы ведь законно попадаем под 4 квартал

  11. #11
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)