×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Аноним
    Гость

    Помогите!!!!! ККМ в гостинице

    Очень прошу помощи!!!!
    Есть ККМ в гостинице. Оказываем услуги по организации проживания физикам и юр. лицам.
    Администраторы пробивают чеки, затем после закрытии смены в главную кассу сдают все деньги, пробитые за смену, по ПКО (сумма ПКО равняется сумее Z-отчета).
    Я заношу в 1с.8 данную сумму по ПКО.
    Как правильно это все делать, ведь вся сумма у меня попадает на 90.
    А мне нужна разбивка по клиентам, мне нужно им выписывать счета-фактуры, также у меня реализация идет не в день приема денег, а вдень выезда клиента.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Очень прошу помощи!!!!
    Есть ККМ в гостинице. Оказываем услуги по организации проживания физикам и юр. лицам.
    Администраторы пробивают чеки, затем после закрытии смены в главную кассу сдают все деньги, пробитые за смену, по ПКО (сумма ПКО равняется сумее Z-отчета).
    Я заношу в 1с.8 данную сумму по ПКО.
    Как правильно это все делать, ведь вся сумма у меня попадает на 90.
    А мне нужна разбивка по клиентам, мне нужно им выписывать счета-фактуры, также у меня реализация идет не в день приема денег, а вдень выезда клиента.


    Плюс я клиентов хочу учитывать на 62 счете.

  3. Клерк Аватар для Бухга
    Регистрация
    18.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    а договоров с клиентами нет?
    Хорошо там, где тепло...

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухга Посмотреть сообщение
    а договоров с клиентами нет?
    Да нет, есть от них заявка на бронь.

  5. Клерк
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    85
    так делайте Д50 К62
    а потом уже выручку Д62 К50, если нужно каждому отдельный док выдавать
    я бы еще сделала стандартную форму договора-счета, на всякий случай

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)