Нет.
А в книгу продаж за 1 квартал попадет отгрузка в Белорусию за 4ый квартал?
Если вы до 31.03. документы собрали и при этом уложились в отведенные сроки 90/180, то попадает.
А в книгу покупок за 1ый квартал попадет приход за 4ый квартал, правильно?
да, ндс с товара, который потом был продан в Белорусию.
Тоня, подскажите, пожалуйста, для возмещения НДС обязателен факт оплаты? (мой покупатель по некоторым накладным остался нам должен..)
И документы собраны, вы будете заявлять эту отгрузку в декларацию за 1 кв.?да, ндс с товара, который потом был продан в Белорусию.
Для возмещения НДС - нет. А вот для подтверждения 0% ставки по отгруженному на экспорт товару обязателен. И если покупатель вам до сих пор должен, то 0% вы не подтвердите.для возмещения НДС обязателен факт оплаты?
Последний раз редактировалось Тоня; 13.04.2009 в 15:52.
Тоня, я запуталась.... то есть я смогу возместить НДС только в том квартале, когда мне оплатит мой покупатель за товар?
Уточню вопрос.. у меня отгрузка 20.10.08, а деньги пришли от покупателя 11.03.2009
что мне делать с этой отгрузкой?
Подтвердить 0%. А возмещать входной налог вы будете согласно своей УП. Я ж ее не вижу и не знаю как вы ведете раздельный учет, в каком порядке заявляете к вычету входной НДС, в каком периоде и т.д.. От оплаты возмещение не зависит.
Товар российский отгружали?что мне делать с этой отгрузкой?
да, россйский
90 дней проспали. Начисляйте 18% и подавайте уточненку за период отгрузки.![]()
Тоня, почему проспали?? потому что нет оплаты от покупателя, правильно??
В отведенные Соглашением 90 дней документы вы собрать не смогли, т.к. деньги пришли позже.
поняла.. Тоня, а какая версия возмещение НДС:Налогоплательщик сейчас действующая?
Не знаю, бог миловал, не заполняю. Посмотрите на гнивц.ру.
Тоня, если подавать уточненку за предыдущие периоды, то опять будет камералка???
и снова забивать все в программу "Налогоплательщик" ????
Что/где/зачем уточнять собрались? Неподтвержденную отгрузку? НДС по уточненке к возмещению будет?
Тоня, помогите пожалуйста! у меня две отгрузки подтверждены - я их включаю в книгу продаж за 1 квартал, и по приходу включаю в книгу покупок. Правильно?
а две отгрузки не подтверждены - я делаю уточненку за 4 квартал. начисляю по ним ндс, и эти отгрузки попадут в книгу продаж за 4 квартал. А входящий ндс по ним попадет в книгу покупок 4 квартала?
и в декларации по ндс за 1 квартал заполняю раздел 7, где указываю сумму неподтвержденых отгрузок? или раздел 7 должен быть в декларации за 4квартал ? я не понимаю... запуталась..
Да.Правильно?
Да. Доп. листы к книгам за 4 кв.а две отгрузки не подтверждены - я делаю уточненку за 4 квартал. начисляю по ним ндс, и эти отгрузки попадут в книгу продаж за 4 квартал. А входящий ндс по ним попадет в книгу покупок 4 квартала?
Да.или раздел 7 должен быть в декларации за 4квартал ?
Все вы прекрасно понимаете.я не понимаю...![]()
Спасибо, Тоня, за поддержку)))))
А вот вопрос, если я отправляю на экспорт в РБ товар импортного производства, но купленный у российского поставщика, мне чем руководствоваться - тоже НК? и почему и в каких случаях налоговая пытается 18% накрутить при реализации импортного товара в РБ?
Не "тоже", а только НК, в части порядка подтверждения 0% ставки. При экспорте товара росс. происхождения вы руководствуетесь не НК, а Соглашением.тоже НК?
Все тот же НК, 9-167.почему и в каких случаях налоговая пытается 18% накрутить при реализации импортного товара в РБ
Да, НК. В с/ф, которую Вам даст продавец, будет указана страна происхождения товара, вот ее и поставите в своей с/ф, если ни Вы, ни Ваш продавец ничего не меняли в этом товаре. Правила утверждены Решением Совета глав правительств СНГ от 30.11.2000 и страна происхождения определяется по этим правилам, называется "О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ"
Если Вам не подтвердят ставку, Вам накрутят НДС сверху. Все как обычно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)