×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 58 из 58
  1. #31
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет.

  2. #32
    Клерк Аватар для Amirova
    Регистрация
    23.10.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    86
    Спасибо, Тоня! что бы мы без Вас делали?!

  3. #33
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Копали нормативку. Что оч. полезно

  4. #34
    Аноним
    Гость
    А в книгу продаж за 1 квартал попадет отгрузка в Белорусию за 4ый квартал?

  5. #35
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если вы до 31.03. документы собрали и при этом уложились в отведенные сроки 90/180, то попадает.

  6. #36
    Аноним
    Гость
    А в книгу покупок за 1ый квартал попадет приход за 4ый квартал, правильно?

  7. #37
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    НДС относится к экспорту?

  8. #38
    Аноним
    Гость
    да, ндс с товара, который потом был продан в Белорусию.
    Тоня, подскажите, пожалуйста, для возмещения НДС обязателен факт оплаты? (мой покупатель по некоторым накладным остался нам должен..)

  9. #39
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    да, ндс с товара, который потом был продан в Белорусию.
    И документы собраны, вы будете заявлять эту отгрузку в декларацию за 1 кв.?
    для возмещения НДС обязателен факт оплаты?
    Для возмещения НДС - нет. А вот для подтверждения 0% ставки по отгруженному на экспорт товару обязателен. И если покупатель вам до сих пор должен, то 0% вы не подтвердите.
    Последний раз редактировалось Тоня; 13.04.2009 в 15:52.

  10. #40
    Аноним
    Гость
    Тоня, я запуталась.... то есть я смогу возместить НДС только в том квартале, когда мне оплатит мой покупатель за товар?

  11. #41
    Аноним
    Гость
    Уточню вопрос.. у меня отгрузка 20.10.08, а деньги пришли от покупателя 11.03.2009
    что мне делать с этой отгрузкой?

  12. #42
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Подтвердить 0%. А возмещать входной налог вы будете согласно своей УП. Я ж ее не вижу и не знаю как вы ведете раздельный учет, в каком порядке заявляете к вычету входной НДС, в каком периоде и т.д.. От оплаты возмещение не зависит.

  13. #43
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    что мне делать с этой отгрузкой?
    Товар российский отгружали?

  14. #44
    Аноним
    Гость
    да, россйский

  15. #45
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    90 дней проспали. Начисляйте 18% и подавайте уточненку за период отгрузки.

  16. #46
    Аноним
    Гость
    Тоня, почему проспали?? потому что нет оплаты от покупателя, правильно??

  17. #47
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873

  18. #48
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В отведенные Соглашением 90 дней документы вы собрать не смогли, т.к. деньги пришли позже.

  19. #49
    Аноним
    Гость
    поняла.. Тоня, а какая версия возмещение НДС:Налогоплательщик сейчас действующая?

  20. #50
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не знаю, бог миловал, не заполняю. Посмотрите на гнивц.ру.

  21. #51
    Аноним
    Гость
    Тоня, если подавать уточненку за предыдущие периоды, то опять будет камералка???
    и снова забивать все в программу "Налогоплательщик" ????

  22. #52
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Что/где/зачем уточнять собрались? Неподтвержденную отгрузку? НДС по уточненке к возмещению будет?

  23. #53
    Аноним
    Гость
    Тоня, помогите пожалуйста! у меня две отгрузки подтверждены - я их включаю в книгу продаж за 1 квартал, и по приходу включаю в книгу покупок. Правильно?
    а две отгрузки не подтверждены - я делаю уточненку за 4 квартал. начисляю по ним ндс, и эти отгрузки попадут в книгу продаж за 4 квартал. А входящий ндс по ним попадет в книгу покупок 4 квартала?
    и в декларации по ндс за 1 квартал заполняю раздел 7, где указываю сумму неподтвержденых отгрузок? или раздел 7 должен быть в декларации за 4квартал ? я не понимаю... запуталась..

  24. #54
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Правильно?
    Да.
    а две отгрузки не подтверждены - я делаю уточненку за 4 квартал. начисляю по ним ндс, и эти отгрузки попадут в книгу продаж за 4 квартал. А входящий ндс по ним попадет в книгу покупок 4 квартала?
    Да. Доп. листы к книгам за 4 кв.
    или раздел 7 должен быть в декларации за 4квартал ?
    Да.
    я не понимаю...
    Все вы прекрасно понимаете.

  25. #55
    Аноним
    Гость
    Спасибо, Тоня, за поддержку)))))

  26. #56
    Аноним
    Гость
    А вот вопрос, если я отправляю на экспорт в РБ товар импортного производства, но купленный у российского поставщика, мне чем руководствоваться - тоже НК? и почему и в каких случаях налоговая пытается 18% накрутить при реализации импортного товара в РБ?

  27. #57
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    тоже НК?
    Не "тоже", а только НК, в части порядка подтверждения 0% ставки. При экспорте товара росс. происхождения вы руководствуетесь не НК, а Соглашением.
    почему и в каких случаях налоговая пытается 18% накрутить при реализации импортного товара в РБ
    Все тот же НК, 9-167.

  28. #58
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А вот вопрос, если я отправляю на экспорт в РБ товар импортного производства, но купленный у российского поставщика, мне чем руководствоваться - тоже НК? и почему и в каких случаях налоговая пытается 18% накрутить при реализации импортного товара в РБ?
    Да, НК. В с/ф, которую Вам даст продавец, будет указана страна происхождения товара, вот ее и поставите в своей с/ф, если ни Вы, ни Ваш продавец ничего не меняли в этом товаре. Правила утверждены Решением Совета глав правительств СНГ от 30.11.2000 и страна происхождения определяется по этим правилам, называется "О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ"

    Если Вам не подтвердят ставку, Вам накрутят НДС сверху. Все как обычно

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)