×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите Исправление ошибки

    Подскажите, пожалуйста, такая ситуация- в уставный капитал внесен ноутбук стоимостью 15000 руб. в августе 2008, начислена амортизация была в сент., больше учет не велся, после сдачи отчетности за 9 мес. Можно ли н-р октябрем отсторнировать проводки и провести, как материалы? Д 10.9 - К 75.1 и списать на Д 44.1.1-К10.9.?????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    а на забалансе его учитывать?

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если отчетность за 2008 еще не сдана, то можете сторнировать октябрем и провести как материал (если в учетной политике именно так написано)
    Дальнейший учет в любой удобной для вас форме (за балансом, в тетрадочке или как придумаете)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)