С 01.01.2009 ИП перевели с УСН на ОСНО. по поставщику на 2009 перешла кредиторская задолженность. товары покупались с НДС. Задолженность оплачена. можно НДС по данной оплате принять к вычету и как это правильно сделать??????????????????
С 01.01.2009 ИП перевели с УСН на ОСНО. по поставщику на 2009 перешла кредиторская задолженность. товары покупались с НДС. Задолженность оплачена. можно НДС по данной оплате принять к вычету и как это правильно сделать??????????????????
интернет рулит. забейте этот вопрос в поисковике, таких примеров много.
ст. 346.25 п 6. Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие упрощенную систему налогообложения, при переходе на общий режим налогообложения выполняют следующее правило: суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику, применяющему упрощенную систему налогообложения, при приобретении им товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые не были отнесены к расходам, вычитаемым из налоговой базы при применении упрощенной системы налогообложения, принимаются к вычету при переходе на общий режим налогообложения в порядке, предусмотренном главой 21 настоящего Кодекса для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость.
я читал ст 346.26.6 то есть я так понял, что можно. тогда как эти суммы отразить в книге покупок.
И надо ли восстанавливать НДС вот с этих товаров (которые я оплатил после перехода на осно)
что касается поисковиковтам нет ничегоо порядке отражения данных операций в книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций; и книге покупок
куда восстанавливать?И надо ли восстанавливать НДС вот с этих товаров (которые я оплатил после перехода на осно)
я , ИП, в 2008 купил товары у поставщика продал покупателю, получил оплату от покупателя тоже в 2008. а с поставщиком расчитался только в 2009.
тоесть я могу принять к вычету НДС в 2009 (вопрос?: как это отразить в книге покупок и декларации за 1й квартал 2009г.?)



mak86, прочтите правила форума! нельзя так темы называть![]()
я больше не буду![]()
извините![]()
если вы реализовали товар в период применения УСН, то право на вычет вы не имеете
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)