×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    76

    Неведение раздельного учета

    Скажите пож-та кто знает какой штраф за неведение раздельного учета по НДС. Думаем может не показывать за 2008 год, НДС уже сдан. А с 2009г. если будут такие сделки, начать вести.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    штраф за неведение раздельного учета по НДС.
    нет такого. при проверке могут вычет по ндс частично "обрезать", на часть приходящуюся на безНДСные доходы

  3. Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    76
    Спасибо.

  4. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ при отсутствии у налогоплательщика раздельного учета сумма "входящего" налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, вычету не подлежит и в расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций (налога на доходы физических лиц), не включается.
    Таким образом, организация обязана вести раздельный учет сумм налога для возможности применения налоговых вычетов. Этот вывод доказывает и арбитражная практика. Суды встают на сторону налоговых органов, подтверждая, что отсутствие раздельного учета вообще лишает организацию права на вычет "входного" НДС в соответствующем налоговом периоде.
    (Постановлении ФАС Поволжского округа от 8 апреля 2004 г. N А65-16589/2003-СА1-36, ФАС Центрального округа от 29 июля 2004 г. по делу N А23-357/04А-14-33)
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  5. Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    вообще лишает организацию права на вычет "входного" НДС в соответствующем налоговом периоде.
    о как. так что обязательно вести надо.

  6. Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    76
    Может кто-нибудь подскажет пример учетной политики о ведении раздельного учета НДС. Как нужно правильно написать?

  7. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    в связи с чем у вас раздельный? Экспорт? ЕНВД?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  8. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Письмо ФНС от 13.11.2008 №ШС-6-3/827 про раздельный учет почитайте
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  9. Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    76
    У нас ОСНО, строительная организация, наш генподрядчик по договору переуступки права требования передает нам за наши услуги квартиру в недостроенном доме, а мы эту квартиру переуступаем физ. лицу. Это получается операция не облагаемая НДС. Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)