×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Дт-Кт Дт-Кт вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907

    Как зачесть авансовые платежи по налогу на прибыль за 2008 г.

    Здравствуйте уважаемые клерки!
    Сделала декларацию по налогу на прибыль за 2008 г.. По декларации получилось:
    Налог к уплате - 18048 руб.
    Авансовые платежи на 1 кв. 2009 г. - 22334 руб. (точно такая же сумма как и на 4 кв. 2008 г.)
    В 2008 году фактически заплатила налог на прибыль за 9 месяцев 46024 руб, также за 9 месяцев заплатила авнсовых платежей 46024 руб.
    Не могу понять.... мне платить налог 18048 руб. или можно зачесть его переплатой по авансовым платежам за 9 мес. 2008 г.? И что мне делать с оставшейся переплатой по авансовым платежам?????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Дт-Кт Дт-Кт вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    Деятельность фирмы ведется с 01.01.2008 г.
    По декларациям за 2008 г.:
    1 кв.2008 г.
    налог к уплате - 6226 руб., авансы на 2 кв. - 6226 руб.
    6 мес. 2008 г.
    налог к уплате - 17464, авансы на 3 кв. - 17464 руб.
    9 мес. 2008 г.
    налог к уплате - 22334, авансы на 4 кв. - 22334 руб.
    2008 год.
    налог к уплате - 18048, авансы на 1 кв. 2009 г. - 23334 руб.
    Начислен налог за весь год - 64072 руб.
    Уплачен налог за 2008 г. - 46024 руб.
    Уплачено авансов за весь 2008 г. - 46024 руб.

  3. #3
    Аноним1
    Гость
    В 1 кв. аванс. платежи были? (По рез-там 3 кв. 2007 г.?)

  4. #4
    Аноним1
    Гость
    Извините, не заметила, были авансы.
    Налог начис. 64072
    Уплатили 92048
    К возмещению -27976
    Ничего платить не надо за год. Зачтите в счет уплаты авансов в 1 кв. 2009 г.

  5. #5
    Дт-Кт Дт-Кт вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    значит я не плачу налог на 4 кв. 2008 г.- 18048 руб.,
    и могу не платить авансы за 1 кв. 2009 года?
    ок, все поняла....

  6. #6
    Дура дурой Дура дурой вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Сообщений
    29
    А мне тоже подскажите, плз, ситуация аналогичная в 3 квартале аванс (исходя из факта 2 - го) в году убыток.
    в 3 кв авансовый платеж
    Д 99 К 68
    Д 68 К 51
    Теперь год убыток на 84, но!!! по декларации я переплатила
    и ИФНС мне должна.... правомерно ли в конце года сделать так:
    Д 68 К 99
    и только потом рефомацию. И можноли открыть 2009 с дебетом на 68(прибыль) или надо использовать другие счета?

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Дура дурой, если у вас по году убыток, то сторнируйте ранее начисленный налог. Остаток дебетовый по 68 получится.

  8. #8
    Дура дурой Дура дурой вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Дура дурой, если у вас по году убыток, то сторнируйте ранее начисленный налог. Остаток дебетовый по 68 получится.
    Да, но я заплатила налог правильно согласно декларации за 9 месяцев, почему сторно? переплата возникла в 4 кв. т.е ошибки не было, изменились обстоятельства...

  9. #9
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    сторнируйте ранее начисленный налог
    То есть надо сторнировать начисление налога, а не уплату.

  10. #10
    Дура дурой Дура дурой вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Сообщений
    29
    Сторнирую в декабре перед реформацией? А основание - декларация за год? Хотя все равно не понимаю - начисление верное

  11. #11
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Сторнирую в декабре
    Да
    Хотя все равно не понимаю - начисление верное
    Начисление было верное в 3 квартале. А раз по году нет прибыли, то и налога быть не должно (он же нарастающим итогом считается).

  12. #12
    Дура дурой Дура дурой вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Сообщений
    29
    Ух, уговорили - сторнирую. Но в догонку еще один вопрос: на 91 у меня болтается прочие расходы, прибыль не уменьшающие, что в конце этого года с ними делать при убытке. Простите, первый раз с убытком сталкиваюсь (кризис(((((((((

  13. #13
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    прочие расходы. не принимаемые по налогу на прибыль, увеличивают убыток по БУ.

  14. #14
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    на 91 у меня болтается прочие расходы, прибыль не уменьшающие, что в конце этого года с ними делать при убытке.
    99 - 91 делать. Это для налога на прибыль они не уменьшающие, а по бух.учета все расходы уменьшают бухгалтерскую прибыль

  15. #15
    Дт-Кт Дт-Кт вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    Цитата Сообщение от Аноним1 Посмотреть сообщение
    Извините, не заметила, были авансы.
    Налог начис. 64072
    Уплатили 92048
    К возмещению -27976
    Ничего платить не надо за год. Зачтите в счет уплаты авансов в 1 кв. 2009 г.
    В нашей налоговой требуют письмо от налогоплательщиков с просьбой зачесть переплату по налогу на прибыль по итогам 2008 г. в счет уплаты налога на прибыль и авансовых за 1 квартал 2009. Законно ли это? И могут ли они отказать в выдаче справки об отсутсвии задолжености по налогам и сборам на основании того, что не было предоставлено такое письмо?

  16. #16
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    С одной стороны есть 78 статья НК, которая говорит, что должно быть заявление, но есть 287, где ни про какие заявления не сказано, а как бы всё автоматом...
    Статья 287. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей
    По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)