×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    46

    Эврика Что-то не клеится у меня с НДС-ом...

    Добрый день!
    Стыдно обращаться по поводу азов, но...помогите, пожалуйста! 20-го - мой первый в жизни НДС, а голова не варит совсем (температурю... )
    Ситуация такая. (я буду округлять для простоты)
    19.03 получили товар от поставщика на 2.300.000 (в т.ч. НДС - 350.000). 22.03 отгрузили этот товар покупателю. сумма - 2.600.000 (в т.ч. НДС - 397.000). Оплата была не денежкой, а просто 18.03 получила от поставщика вексель СБ на 1.200.000, и этим же днем передала его поставщику.
    Проводки:
    19.03: Д41 К60 - 1.950.000 - поступили товары от поставщика
    Д19.3 К60 - 350.000 - выделен НДС
    22.03: Д90.2 К41 - 1.950.000 - товары отгружены покупателю
    Д62 К90.1 - 2.600.000 - задолженность покупателя

    Когда начислять НДС (Д90.3 К68.2 - 397.000)? 18-м марта? (у меня - "по оплате")
    И когда смогу сделать: Д68.2 К 19.3 - 350.000 ? Тоже 18-го марта? Или я что-то недопонимаю, и с векселями все намного сложнее???
    Помогите, пожалуйста...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Могу сказать что....
    как правило, если НДС по оплате его начисляют через 76 счет
    Д90 К76 - при отгрузке на сумму отгруженного (НДС конечно же)
    Д76 К68 - в момент оплаты (НДС естеснно).....
    сальдо неоплаченного вам покупателем НДС будет висеть на 76 счете до полного расчета соответственно.....

    Вы вексель наверное получили не от поставщика а от покупателя...да?....
    по поводу векселей советую посмотреть "частые вопросы"...там тему продажи-покупки векселя очень подробно обсуждали с проводками в т.числе....
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    46
    Shure, конечно, 76-ой... Говорю же, голова совсем не варит...
    Я тут почитала всякие умные мысли и сделала такие выводы (одобрите или поругайте, ладно?):
    1) Передача моему поставщику векселя СБ является оплатой, т.к. это погашение долга путем передачи отступного.
    2) Я имею право на зачет входного НДС в момент передачи векселя СБ в оплату поступивших мне от поставщика товаров.

    Т.е. в моей ситуации НДС к уплате я начисляю 22.03 (Д90 К76 - 397.000), дальше: 18.03 делаю Д76 К 68 - 183.000 (эта сумма НДС выделена в акте приемки-передачи векселя).
    НДС же к возмещению ставлю 19.03: Д68 К19 - 183.000.
    Так???

  4. #4
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Я тут на статейку наткнулась "что находят при проверке НДС"....
    http://klerk.ru/articles/8645.shtml

    почитайте...там про векселя и НДС по оплате....могет что-нить вынесете интересное...
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)