×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Отрицательная суммовая разница, декларация по НДС - где отразить?

    31.12.03 мы подписали акт, выставили счет-фактуру (все в долларах).
    К уплате в бюджет я отразила сумму НДС по курсу на 31.12.03. В январе поступила оплата, но сумма из-за снижения курса доллара ниже, возникла отрицательная суммовая разница. Как мне теперь отразить эту отрицательную цифру в декларации по НДС, не могу найти подходящую строку ( ????
    Запихнула в строку 12 Раздела 2.1., но сомневаюсь очень сильно.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Yngwie
    Регистрация
    15.02.2002
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    1,069
    НДС по оплате? тогда корректирующую запись в книгу продаж, и уплаченную сумму НДС в декларацию. Нет там никакой специальной строки, да и ни к чему....
    Я злой как дьявол, и добрей\ Навряд ли стану, как все мы,
    Но если смотрим мы пешком,\То не дотянем до войны.\ Гляди пешком!
    (Ю.Шевчук)

  3. #3
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Запихнула в строку 12 Раздела 2.1., но сомневаюсь очень сильно.
    ИМХО не туда. Я бы поставил в п.1 стр.010 (Ведь корректируете реализацию 2003 г.)
    Alis inserviendo consumor

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)