×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Аноним
    Гость

    Исправление налога на имущества

    Ситуация такая: в августе в УК учредителем внесен компьютер стоимостью 12000, бывший бухгалтер ввел его в основное средство, в сент. соответственно начислена амортизация и налог на имущество. Хотелось бы исправить данную ситуация и списать комп. на 10.9. ТОлько вот берут сомнния, что делать с декларацией по налогу на имущество и с самим налогом после сторнирования всех проводок по основному средству, можно ли за 3 квартал подать сейчас корректировку, или как лучше сделать?? Подскажите, плиз!!!! Спасибо всем ответившим!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Можно сдать уточненку за 3-й квартал.
    Начисленный налог в учете сторнировать.
    Переплату можете попросить зачесть в счет будущих платежей или другого налога

  3. Аноним
    Гость
    Спасибо большое

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно сдать уточненку за 3-й квартал.
    Начисленный налог в учете сторнировать.
    Переплату можете попросить зачесть в счет будущих платежей или другого налога
    Забыла спросить, а какого другого налога можно учесть будет данную переплату и нужно будет с уточненной декларацией предоставлять письмо сопроводительное в налоговую?

  5. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Вот тут правила описаны:
    http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_12/Article_78/

  6. Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно сдать уточненку за 3-й квартал.
    Начисленный налог в учете сторнировать.
    Переплату можете попросить зачесть в счет будущих платежей или другого налога
    Подскажите, чтобы уточненку делать за 3 квартал, сторнировочные записи надо делать в сентябрьском отчете, опять запуталась((

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    сторнировочные записи надо делать в сентябрьском отчете
    Какие сторнировочные записи в отчете? В уточненном отчете за 9 мес. вы должны написать правильные цифры (с учетом изменений).
    А сторно делается в бух.учете в периоде обнаружения ошибки.

  8. Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Какие сторнировочные записи в отчете? В уточненном отчете за 9 мес. вы должны написать правильные цифры (с учетом изменений).
    А сторно делается в бух.учете в периоде обнаружения ошибки.
    т.е. по налогу на имущество за 3 квартал мне надо отдать нулевую декларацию, т.к. после изменений налог на имущество не счего будет начислять, а октябрем сделать соответствующие исправления???

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Ну, если получится, что нет ОС, то нулевой отчет будет.
    А октябрем исправления

  10. Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    А можно уточненную декларацию выгружать не из 1С?

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Наталья 1, выгружать можно откуда угодно, что может делать правильную выгрузку.
    Только зачем, если есть 1с и, я так понимаю, обычно вы оттуда делаете?

  12. Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Наталья 1, выгружать можно откуда угодно, что может делать правильную выгрузку.
    Только зачем, если есть 1с и, я так понимаю, обычно вы оттуда делаете?
    Просто базу выгрузила без отчетов, а за ними ехать время тратить, поэтому и уточнила на всякий случай

  13. Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Январь, спасибо вам за консультацию, можно в этой ветке задать еще несколько вопросов не на основную тему?

  14. Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    Кроме того у вас изменится налогооблагаемая прибыль, т.к. уменьшатся внереализационные расходы. Так что необходимо сдать уточненки по налогу на прибыль за 9мес.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)