×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Хохлато-пернатый Аватар для Неадерталиц
    Регистрация
    13.06.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    187

    Основное производство

    На предприятии происходит реализация товаров и переработка сырья на стороне(т.е мы свое сырье отдаем на стророну а затем забираем его и продаем).Все расходы списывались на сч.44.до этого все месяца закрывались так как присутствовала реализация товаров.но, возникла проблема в том месяце где была реализация продукции,а не товаров. Как быть?
    1.сделать реализацию на 0,01 копейки?
    2. отнести расходы на все на сч.20?(это з/п,расходы по обработке сырья)
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    у вас автоматически месяц не закрывается что ли?

  3. Хохлато-пернатый Аватар для Неадерталиц
    Регистрация
    13.06.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    187
    Таня 27, нет, так ка некуда списать расходы сч.44.

  4. Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    вы. в 1с какие документы формируете?
    если вы сделате реализацию на 0,01 копеки,то у вас убыток будет, а ваша продукция так и останется в той же сумме....

    у меня тоже так было продукцией, что то я делала, просто сейчас той базы под рукой нет, но а на крайний случай можно списать расходы в ручную ....так тоже можно,если уверены в себе..

    скорее всего вы в "продукци" что то не доввели...я имею ввиду в видах номенклатуры....

    еще ..а почему у вас сч 44 , а не 20, 26?
    Последний раз редактировалось Таня 27; 14.03.2009 в 15:35.

  5. Хохлато-пернатый Аватар для Неадерталиц
    Регистрация
    13.06.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    187
    если вы сделате реализацию на 0,01 копеки,то у вас убыток будет, а ваша продукция так и останется в той же сумме....
    убытка нет потому что была отгрузка продукции(а не товара).все хорошо закрывается, просто вопрос в том на сколько это не правильно так делать?


    скорее всего вы в "продукци" что то не доввели...я имею ввиду в видах номенклатуры....
    все доведено,просто на каие счета мне списать затраты?з/п, переработка, транспортные, почтовые, налоги?

    еще ..а почему у вас сч 44 , а не 20, 26?
    потому что у нас раньше было больше реалтизации товаров, а не переработанной продукции. А теперь осталась только переработка продукции и сч.44 не куда деваться.

  6. Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    списывайте все затраты на продукцию.....

  7. Хохлато-пернатый Аватар для Неадерталиц
    Регистрация
    13.06.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    187
    Таня 27, тогда если вы это делали то подскажите:
    когда мы передаем продукцию на склад гот.продукции какую стоимость там надо ставить с/б стоимость или цену по которой будет реализация?
    Если с/б стоимость,то как расчитать эту стоимость с учетом всех услуг и транспортных или нет?

  8. Хохлато-пернатый Аватар для Неадерталиц
    Регистрация
    13.06.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    187
    Таня 27,
    и еще транспортные по этой продукции на 26 или 20?

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    транспортные по этой продукции на 26 или 20?
    Траспортные откуда куда?

  10. Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    Цитата Сообщение от Неадерталиц Посмотреть сообщение
    Таня 27, тогда если вы это делали то подскажите:
    когда мы передаем продукцию на склад гот.продукции какую стоимость там надо ставить с/б стоимость или цену по которой будет реализация?
    Если с/б стоимость,то как расчитать эту стоимость с учетом всех услуг и транспортных или нет?
    Получаете готовую продукцию,оформляяете приходный ордер форма м-4, у вас получаются проводки 20-10.7 списываете все материалы потраченные на производсто , и потом 43-20, потом его продаете.
    вы за услуги по переработке платили? с переработки вам какой документ выдали??

    Увеличивать стоимость готовой продукции,можно только затратами, которые конкретно использовались в этом производстве....

    В производстве применяются счета 20-26, счет 44 не применяется в производстве, если только ЗП персоналу,который к производству отношения не имеет...все та же бух например
    Последний раз редактировалось Таня 27; 15.03.2009 в 20:16.
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

  11. Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    Если у вас по договору толлинга перерабатывается сырье, то в результате получается готовая продукция, которая приходуется на склад по полной себестоимости. Вы должны посчитать все затраты которые входят в себестоимость ГП (сырье, плату за толлинг, транспорт, з/пл и т.д.). У вас 2 вида деятельности- оптовая торговля и производство. А реализацию ГП пока она лежит на складе не показывают.

  12. Хохлато-пернатый Аватар для Неадерталиц
    Регистрация
    13.06.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    187
    вы за услуги по переработке платили? с переработки вам какой документ выдали??
    акт о выполнении услуг и сч-ф.
    счет 44 не применяется в производстве, если только ЗП персоналу,который к производству отношения не имеет...все та же бух например
    ну ее не возможно на 44 т.к нет продаж товаров и счет по этой причине в конце меясца не закрывается.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)