×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Субподряд - прямые расходы?

    Читал, читал совсем ничего не понял. Так что прошу пояснить.
    Субподряд по идеи можно (или даже нужно) относить к косвенным расходам. Но при этом ведь мы точно знаем к какому объекту строительства относятся эти расходы. И получается ситуация, что мы например работу субподрядчика принимаем, а заказчик нашу нет. Получается убыток. Как на это все смотрит налоговая?

    Если субподряд все-таки косвенные расходы, то как их учитывать в бух учете. Списываит на 26 счет? Или на 20?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    В бухучете без вариантов это прямые расходы, а в НУ - решайте сами, логичнее сделать прямыми так же как и в бУ.

  3. #3
    oksana.gromova83 oksana.gromova83 вне форума
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    совсем запуталась. Субподряд в бух учете на 20 счете, в налоговом отражала как косвенные. А как нужно?? Мы генподрядчики.

  4. #4
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А как нужно??
    А как Svetishe написала
    в НУ - решайте сами
    . Я в прямые включаю.

  5. #5
    oksana.gromova83 oksana.gromova83 вне форума
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    еще ситуация, я и материалы, которые мы предаем субподр. тоже поставила в косвенные, что теперь можно сделать за 2007 г???? уточненки???

  6. #6
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    В налоговом учете в косвенные?

  7. #7
    oksana.gromova83 oksana.gromova83 вне форума
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    дааа

  8. #8
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    И что, сильно занизили базу по прибыли? Если не криминально, не трогайте, включите это в УП 2007 года.

  9. #9
    oksana.gromova83 oksana.gromova83 вне форума
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    ну у меня что прямые, что и косвенные списываются каждый месяц(подписываем КС2,3), значит можно было эти материалы включить в косвенные???

  10. #10
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Тогда у Вас только внутри декларации распределение по статьям будет меняться. а размер базы не изменится, не трогайте ничего. А зачем из в косвенные включать? Ведь должна быть хоть какая-то логика. Для меня например, это максимальное сближение БУ и НУ, а Вы сознательно увеличиваете разницу.

  11. #11
    oksana.gromova83 oksana.gromova83 вне форума
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    просто делала, как предыдущий бухгалтер и только сейчас задумалась А то, что я прямые списываю каждый месяц это правильно или я может еще что-нибудь не понимаю???

  12. #12
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если у вас нет НЗП, то правильно.

  13. #13
    oksana.gromova83 oksana.gromova83 вне форума
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    никак не могу понять, что есть нзп . Купили материалы передпли с/п, на конец отчетного периода она выставил кс2 и отчет об использовании материалов(Но не всех), мы сдаем работы заказчику. Материал остается висеть у нас на балансе.- это же не НЗП????

  14. #14
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет.

  15. #15
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Материал остается висеть у нас на балансе.- это же не НЗП????
    Какой материал, который субподрядчику отдавали?

  16. #16
    oksana.gromova83 oksana.gromova83 вне форума
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    да, на 10.7.

  17. #17
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Так если работы сдали, то почему материалы остались? Как вы могли сдать работу без материалов?

  18. #18
    oksana.gromova83 oksana.gromova83 вне форума
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    материалы не все были использованы, договор заключен на полгода, работы сдаем ежемесячно, поэтому они остаются висеть, разве так нельзя????

  19. #19
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Можно, тогда понятно, нет нзп

  20. #20
    oksana.gromova83 oksana.gromova83 вне форума
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    Svetishe спасибки, кажется начинаю понимть. Т.е по поводу прямых и косвенных -я могу в учетн. полит с 2009 г поставить материалы и с/п в прямые расходы и никаких последствий не будет???

  21. #21
    Li_Lu Li_Lu вне форума
    Клерк Аватар для Li_Lu
    Регистрация
    25.02.2004
    Адрес
    Москва-Зеленоград
    Сообщений
    650
    Почитала и задумалась - а переданые материалы субподрядчику для выполнения работ по договору, который еще не закрылся по окончании периода, т.е. ни они нам (подрядчикам) ни мы заказчикам работы пока не сдали, соответственно материалы висят на 10.7 это же не НЗП? и нет основания их на 20 списывать и там как НЗП оставлять???

  22. #22
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    нет основания их на 20 списывать и там как НЗП оставлять???
    если они вам не дали доков на то что их использовали, то конечно нет основания...

  23. #23
    Li_Lu Li_Lu вне форума
    Клерк Аватар для Li_Lu
    Регистрация
    25.02.2004
    Адрес
    Москва-Зеленоград
    Сообщений
    650
    я так понимаю, что отчет об использовании они должны с актом выполненных работ предоставлять и тогда, датой акта это все добро на 20-й идет и зависает там пока акт с заказчиком не будет подписан, а как заказчик примет то все в расходы по БУ и НУ (у меня суб - прямые), а если на конец периода заказчик не принял, то тогда НЗП - верно?

  24. #24
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    отчет об использовании они должны с актом выполненных работ предоставлять
    не обязательно, как договоритесь...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)