Приветик, дорогие. Проблемку помогите решить . И так начинаю :
"А" собственник помещения , продает часть помещ. в собственность другой организации " В" , а счетчик по электроэнергии остается в помещ. "А" .
"А" выписывает счета "В" на оплату ее части электроэнергии.
Так вот вопрос :мне оплату от "В" включать в налогооблагаемую базуили нет, если Мосэнерго счета выставляет на орг. "А". И как оставшуюся сумму расходов включать в затраты в "А". А в декларации по НДС какую сумму можно зачеть .

Ответить с цитированием


.

) оставлять на 19 счете - на будущее. Если получается НДС к возмещению - значит так и указывайте в декларации.
)