×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Puzik Puzik вне форума
    Клерк Аватар для Puzik
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    998

    Что делать с "елкой" по контрагенту???

    Добрый день!
    Ваяю баланс и обнаружила, что по некоторым контрагентам висит сальдо и по 60, и по 62. Поставщиков уже не найти, кто-то побросал фирмы, кто-то отказывается перегонять деньги.
    Что делать? Как свернуть все? Кредиторку можно в доход поставить, а вот дебиторку???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Tortilla Tortilla вне форума
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    взаимозачет провести односторонний
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  3. #3
    Puzik Puzik вне форума
    Клерк Аватар для Puzik
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    998
    Цитата Сообщение от Tortilla Посмотреть сообщение
    взаимозачет провести односторонний
    А перегон НДС????

  4. #4
    Puzik Puzik вне форума
    Клерк Аватар для Puzik
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    998
    Хелп!!! Сумма немаленькая

  5. #5
    Мария Пантелеева Мария Пантелеева вне форума
    Клерк Аватар для Мария Пантелеева
    Регистрация
    29.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    с 2009 перегон ндс отменили
    Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так

  6. #6
    Puzik Puzik вне форума
    Клерк Аватар для Puzik
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    998
    Это по товарам, которые приняты на учет после 01.01.09, а если они были оприходованы в 2008?

  7. #7
    Vatrugka Vatrugka вне форума
    Клерк Аватар для Vatrugka
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    126
    Цитата Сообщение от Мария Пантелеева Посмотреть сообщение
    с 2009 перегон ндс отменили
    Взаимооотношения 2008 года, поэтому НДС никто не отменял при взаимозачете перегонять

  8. #8
    Vatrugka Vatrugka вне форума
    Клерк Аватар для Vatrugka
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    126
    А дебиторку в расход, на 91

  9. #9
    Мария Пантелеева Мария Пантелеева вне форума
    Клерк Аватар для Мария Пантелеева
    Регистрация
    29.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    Цитата Сообщение от Vatrugka Посмотреть сообщение
    Взаимооотношения 2008 года, поэтому НДС никто не отменял при взаимозачете перегонять
    хм...
    а если одна отгрузка старая, а вторая свежая и акт взаимозачета свежий, то тоже перегонять?
    Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так

  10. #10
    Vatrugka Vatrugka вне форума
    Клерк Аватар для Vatrugka
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    126
    Цитата Сообщение от Мария Пантелеева Посмотреть сообщение
    хм...
    а если одна отгрузка старая, а вторая свежая и акт взаимозачета свежий, то тоже перегонять?
    В части старой отгрузки 2008 г., а в 2009 взаимозачет

  11. #11
    Мария Пантелеева Мария Пантелеева вне форума
    Клерк Аватар для Мария Пантелеева
    Регистрация
    29.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    не поняла.
    100 руб мы им были должны на 1.01.09
    в феврале на 100 руб отгрузили своего, составили акт взаимозачета
    и?...
    Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так

  12. #12
    Tortilla Tortilla вне форума
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Мария Пантелеева, если вам нужен вычет по НДС то - платить его деньгами отдельно, а они вам - не платят, вычет получают и так...
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  13. #13
    Алвин Алвин вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Цитата Сообщение от Vatrugka Посмотреть сообщение
    А дебиторку в расход, на 91
    А основание?

  14. #14
    Vatrugka Vatrugka вне форума
    Клерк Аватар для Vatrugka
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    126
    Дебиторская задолженность признается прочим расходом в сумме, в которой эта задолженность числится в бухгалтерском учете организации. Данный расход отражается по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы", и кредиту счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (п. п. 11, 14.3 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
    Списанная в убыток дебиторская задолженность учитывается на забалансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника (Инструкция по применению Плана счетов, п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
    Для целей налогообложения прибыли безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются, в частности, долги, по которым истек срок исковой давности (п. 2 ст. 266 Налогового кодекса РФ).

    91-2 62
    007

  15. #15
    Алвин Алвин вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Это все понятно.
    Но на основании чего задолженность признана безнадежной?
    Срок исковой давности истек?
    Или есть документы,подтверждающие,что взыскание задолженности невозможно?
    Судя по этому:
    ... кто-то отказывается перегонять деньги.
    нельзя все "чохом" на 91

  16. #16
    Puzik Puzik вне форума
    Клерк Аватар для Puzik
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    998
    Цитата Сообщение от Vatrugka Посмотреть сообщение
    Дебиторская задолженность признается прочим расходом в сумме, в которой эта задолженность числится в бухгалтерском учете организации. Данный расход отражается по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы", и кредиту счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (п. п. 11, 14.3 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
    Списанная в убыток дебиторская задолженность учитывается на забалансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника (Инструкция по применению Плана счетов, п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
    Для целей налогообложения прибыли безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются, в частности, долги, по которым истек срок исковой давности (п. 2 ст. 266 Налогового кодекса РФ).

    91-2 62
    007
    Да, красиво, только т.к. это расходы, то все не так просто. Надо доказать, что это нереальный к взысканию долг.

    А кредиторку в доходы )))?

  17. #17
    Vatrugka Vatrugka вне форума
    Клерк Аватар для Vatrugka
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    126
    Цитата Сообщение от Алвин Посмотреть сообщение
    нельзя все "чохом" на 91
    Про чох никто не говорит. Автор сам говорит, что есть зад-сть, которую не взыскать /т.к. бросили фирму/, поэтому как способ, провести инвентаризацию и т.д.
    Либо так, либо оставить, пусть висит, либо искать другие, некорректные способы, с точки зрения налогового учета.

  18. #18
    Puzik Puzik вне форума
    Клерк Аватар для Puzik
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    998
    Цитата Сообщение от Vatrugka Посмотреть сообщение
    Про чох никто не говорит. Автор сам говорит, что есть зад-сть, которую не взыскать /т.к. бросили фирму/, поэтому как способ, провести инвентаризацию и т.д.
    Либо так, либо оставить, пусть висит, либо искать другие, некорректные способы, с точки зрения налогового учета.
    Ну проведу я инвентаризацию, найду, что истек срок исковой давности (если истек), а дальше?

  19. #19
    Vatrugka Vatrugka вне форума
    Клерк Аватар для Vatrugka
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    126
    Либо доход, либо расход

  20. #20
    Puzik Puzik вне форума
    Клерк Аватар для Puzik
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    998
    Это списание придется отстаивать в суде.
    Есть еще какие-либо способы?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)