Помогите, не знаю как быть. В 2008 году в организации работало 2 иностранца. Один стал резидентом в сентябре, второй в декабре. 30% пересичлялось не по тому КБК (указывалось КБК резидентов). Пошла с этим вопросом в налоговую, сказали, чтобы не парились, все нормально. Заметили, что стали резидентами уже в конце 2008 года. Налоги за 12.2008 - 03.2009 еще не платились. Получается, что по НДФЛ огромная переплата. Один иностранец уже уехал (скоро приедет). В заявлении написал, чтобы излишне удержанный НДФЛ выдали на рука (так ведь можно?). Так как быть с налогом? Просто не платить? Или все же необходимо перечислять к-нибудь символическую сумму. Предприятие маленькое и одним месяцем не рассчитаемся.
И еще вопрос. Всплыло то, что в 2007 году не доплатили НДФЛ. Можно ли это все учесть или нет?