×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите Уплата Единого в 3 кв, а в 4 кв Минимальный больше?

    Уважаемые дамы и господа,

    ООО. Усн 15%,

    Единый налог за 3 кв 2008 года = уплачено 1006 руб
    В 4 кв были только расходы и единый получился = 41 руб

    А минимальный за 2008 год составляет = 1304 руб,

    Что куда платить, письмо о зачтении авансовых платежей в сумму минимального налога слышала можно подать, только вот не совсем понимаю сколько куда доплатить?

    И что писать в этом письме в данном случае?

    Заранее благодарю за внимание.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Помогите плиз

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    634
    С 2008 зачет сумм излишне уплаченных налогов и сборов производится по соответствующим видам налогов и сборов, а также по пеням, начисленным по соответствующим налогам и сборам. На это указывает абз. 2 п. 1 ст. 78 НК РФ, вступивший в силу с 2008 г. (п. 2 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ).
    Таким образом, зачет осуществляется не по соответствующим бюджетам, как раньше, а по видам налогов. Так, переплата по федеральным налогам засчитывается в счет уплаты федеральных налогов, по региональным - в счет уплаты региональных налогов, а по местным - в счет уплаты местных налогов (п. 1 ст. 12 НК РФ).
    Как известно, "упрощенный" налог является федеральным налогом (п. 7 ст. 12, ст. 13, пп. 2 п. 2 ст. 18, гл. 26.2 НК РФ).
    Это означает, во-первых, что авансовые платежи по налогу могут быть зачтены в счет уплаты минимального налога (п. 14 ст. 78 НК РФ), поскольку и тот и другой являются федеральными. А во-вторых, зачет сумм излишне уплаченного "упрощенного" налога может производиться даже в счет уплаты иных федеральных налогов. И наоборот.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    634
    Поэтому как я думаю вам нужно заплатить на КБК минимального налога 298 рублей и не писать никаких писем, ну или написать в письме просим вас перезачесть перечисленные авансовые платежи по единому налогу (УСН 15 %, кбк....) в счет уплаты единого минимального налога (1%, кбк...) примерно так

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Поэтому как я думаю вам нужно заплатить на КБК минимального налога 298 рублей и не писать никаких писем,
    В каком смысле? Налоговая сама должна догадаться перезачесть с КБК на КБК?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    634
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В каком смысле? Налоговая сама должна догадаться перезачесть с КБК на КБК?
    у меня она сама это сделала, хотя конечно вы правы, письмо лучше написать

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Забыли включить еще банковские расходы за 4 кв, а доходов совсем небыло. Получается такая картина, что фирма за 2008 год в минусе на 3700 руб,
    как Вы думаете банковские расходы включить в Кудир или не надо, чтобы был минус, такое первый раз у нас, как налоговая относится к таким случаям?

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Не любит налоговая убытки, это факт

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    634
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Забыли включить еще банковские расходы за 4 кв, а доходов совсем небыло. Получается такая картина, что фирма за 2008 год в минусе на 3700 руб,
    как Вы думаете банковские расходы включить в Кудир или не надо, чтобы был минус, такое первый раз у нас, как налоговая относится к таким случаям?
    лучше не включайте расходы и будет вам спокойствие

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от kegli Посмотреть сообщение
    лучше не включайте расходы и будет вам спокойствие
    А у налоговой может возникнуть вопрос:
    1) Почему Вы списываете в расходы все банковские сборы,кроме ноября и декабря?
    и
    2) Почему Вы списываете аренду помещения только сентябрем, а остальные 11 месяцев куда подевались?
    Мысли налоговой: значит, что-то мутите.

    Их не учитываем, так как получится минус в прибыли так, а если на самом деле минус, все в чистую работали, то немного обидно.
    Эти суммы можно будет включить в 2009 году к уменьшению налоговой базы?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    634
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А у налоговой может возникнуть вопрос:
    1) Почему Вы списываете в расходы все банковские сборы,кроме ноября и декабря?
    и
    2) Почему Вы списываете аренду помещения только сентябрем, а остальные 11 месяцев куда подевались?
    Мысли налоговой: значит, что-то мутите.

    Их не учитываем, так как получится минус в прибыли так, а если на самом деле минус, все в чистую работали, то немного обидно.
    Эти суммы можно будет включить в 2009 году к уменьшению налоговой базы?
    если обидно, то показывайте убыток, а в 2009 к сожалению расходы нельзая учесть

    хотя я вел фирму на УСН - был 2 года убыток, потом все таки вышли на прибыль и ничего работают еще не проверяли, это как повезет))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)