У нас было выполнение 2008г. СМР 830102,00 (в т.ч. НДС )Заказчик с нами расплатился машиной (договор купли продажи) и Договор взаимозачета. В свою очередь мы передали машину сотруднику , который раюотает у нас. Получается он физ.лицо. Организация заключила с ним договор займа (беспроцентный). Но в кассу предприятия он деньги не вносил. Просто передали машину ему и оформили машину на него. Вот теперь я запуталась.
А что делать с НДС?
62/90 - 830102,00 (вып.СМР)
41/60 -703477,00
60/62 взаимозачет (заказчик - мы)
А дальше с физ.лицом?
73/50 выдан заем физ.лицу?
62/90 наша продажа физ.лицу(выставляю счет-фактуру)?
А вообще-то, мы можем оформлять счет-фактурой такую продажу? У нас ведь нет ККМ.
А как быть с НДС? он нам должен отдельной платежкой прогнать?
А как мне показать передачу физ.лицу эту машину?
Кто может помогите! разъясните. Жду ответа.


Ответить с цитированием