Организация оплатила поставщику за ОС в начале 2008 г. В течение года получали ОС (9 шт) и оприходовали. Сегодня ген. дир. обнаружил, что забыл сообщить о поступлении ОС, которое было в мая 2008 г. и принес накладнуюПосоветуйте, как правильно поступить и можно ли так:
Зарегистрировать поступление накладной во внутреннем "Журнале регистрации входящих документов" организации в 2009 г. (Заранее издать приказ о том, что все вход. документы надо регистрировать в этом журнале и на вход. док. ставить свой штамп с числом когда поступили документы) Издать приказ руководителя о вводе в эксплуатацию этого ОС числом, когда поступила накл. И соответственно оприходовать, ввести в эксплуатацию и начать начислять амортизацию ОС в 2009г. Заранее спасибо!


Посоветуйте, как правильно поступить и можно ли так:




help