Добрый день, подскажите пожалуйста как лучше поступисть, если только сейчас обнаружили, что неправильно исчисляли НДС за 3-4 квартал, так как не учитывали НДС с аванса и теперь если все исправлять выходит большая сумма НДС к возврату?
Добрый день, подскажите пожалуйста как лучше поступисть, если только сейчас обнаружили, что неправильно исчисляли НДС за 3-4 квартал, так как не учитывали НДС с аванса и теперь если все исправлять выходит большая сумма НДС к возврату?
что значит как лучше? для кого лучше? или все же - как правильно ?
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Конечно как правильно, и чем это грозит организации..... Спасибо!
с какого авнса? полученного? тогда почему вычет? у вас по идее к уплате должно стать больше....так как не учитывали НДС с аванса
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Нам оплатили товар, а мы потом его партиями отгружали.
Лучше все же исправить декларации. Это грозит камеральной проверкой
-----------------
WWW
Вы забывали при отгрузке ставить НДС с авансов в возмещение? так?Нам оплатили товар, а мы потом его партиями отгружали.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Именно так..., что теперь делать?!
Уточнять декларации. Если возмещение - то камеральная проверка. Это нормально.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
А при камеральной проверке, налоговики требуют копии подтверждащих документов, а в каком случае они проводят выездную налоговую проверку?
не переживайте выездная по такому пустяку вряд ли будет. А камералку не избежать, поэтому лучше вам сделать заранее увязку между НДС с реализации и возмещаемого НДС по авансам ранее полученным. НДС с реализции не может быть меньше НДС с авансов отработанных. Налоговики в первую очередь обращают внимания на данную увязку.
камеральной проверкой грозит любая декларация, попавшая в руки налоговикуЭто грозит камеральной проверкой
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
кроме той которую он уже прокамералилкамеральной проверкой грозит любая декларация, попавшая в руки налоговику![]()
Извините, что в разговор вклинюсь, отдельную тему не стал создавать. А вопрос по НДС: организация получает с марта освобождение от НДС (выручка меньше 2 млн. была за последние 3 месяца), получается, что счета- факт. теперь нужно выписывать без НДС, а контрагенту нам на р/с перечислять так же без НДС?
счет-фактурку можно и не выписывать...счета- факт. теперь нужно выписывать без НДС, а контрагенту нам на р/с перечислять так же без НДС?
но при этом перечисляемая сумма на р/с уменьшается на сумму НДС?
но при этом перечисляемая сумма на р/с уменьшается на сумму НДС?. Перечислять вам будут ровно столько за сколько вы им продали)))
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)