×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Списание счета 09 в конце года

    Помогите пожалуйста, у меня следующая ситуация:
    На конец 2008 года по счету 09 сформировалось дебитовое сальдо (Убыток) скажем 100 руб.(24 % от Убытка за год 416,67)
    В январе 2009 года у меня опять же появился убыток скажем в размере 200 р (20 % 40руб.). Соответственно на конец января по дебету 09 счета должен быть остаток в размере 40 руб.
    Моя программа при закрытии января делает проводку Д68 К09 на сумму 60 руб подогнав убыток прошлого года под убыток января.
    Мой вопрос состоит в следующем как по вашему нужно ли в конце года закрывать 09 счет? Потому что дебетовый остаток по 09 счету должен использоватся при получении прибыли в будущих периодах.
    Большое спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    нужно ли в конце года закрывать 09 счет?
    нет
    Потому что дебетовый остаток по 09 счету должен
    закрываться по мере погашения убытка прошлых лет.

  3. #3
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    На конец 2008 года по счету 09 сформировалось дебитовое сальдо (Убыток) скажем 100 руб.(24 % от Убытка за год 416,67)
    В январе 2009 года у меня опять же появился убыток скажем в размере 200 р (20 % 40руб.). Соответственно на конец января по дебету 09 счета должен быть остаток в размере
    140р

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Согласен.
    Но дело в том что налоговую прибыль программа считает по итогом января, а остаток по 09 году за весь период существования компании. и ставит сейчас дебетовое сальдо в размере 40 руб.
    Если вы знакомы с 1С 7.7 подскажите пожалуйста где мне настроить программу

  5. #5
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Аноним, а вот в этом не помогу я всегда отключаю галочку ПБУ 18 и делаю проводки вручную.
    про 1С есть другой раздел на форуме.

  6. #6
    Степбайстеп
    Гость
    Shrilanka, так сложилось, что впервые придется применять ПБУ 18. Прочитала его, но как-то туго все пошло. Вы не посоветуете автора, которого хорошо было бы почитать, чтобы все по полочкам и с примерами?
    И еще не могли бы вы мне помочь в самом начале. Какие проводки необходимы, если в БУ доходы -10000, в НУ-10000, расходы в БУ-7000, в НУ-6000. Эта 1000 расходов-непринимаемые для налога на прибыль. Не могли бы вы описать доступным языком все цепочку проводок за период при такой ситуации. Заранее огромное спасибо

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Присоединяюсь к вопросу Степбстеп.

  8. #8
    марусяО марусяО вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Моя программа при закрытии января делает проводку Д68 К09 на сумму 60 руб подогнав убыток прошлого года под убыток января.
    списание с 09 счета, если есть прибыль. 1С7.7 еще в том году "видя" текущую прибыль, списывала остатки с 09 счета.

    Эта 1000 расходов-непринимаемые для налога на прибыль.
    ни при каких обстоятельствах в налоговом учете непринимаемые расходы - это постоянные обязательства отражаются проводкой 99-68 (сумма расхода * ставку налога на прибыль)

    временные разницы в БУ и НУ - это либо признание расходов в БУ сейчас, а в НУ в другом периоде и наоборот.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    МарусяО, спасибо.
    А какими д.б. остальные проводки в примере Степбстеп, чтобы на 68 образовалось сальдо, которое и будет налогом к уплате?

  10. #10
    Инна_О Инна_О вне форума
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    в БУ доходы -10000, в НУ-10000, расходы в БУ-7000, в НУ-6000. Эта 1000 расходов-непринимаемые для налога на прибыль. Не могли бы вы описать доступным языком все цепочку проводок за период при такой ситуации.
    Д99 К68УН (10000-7000)*20% = 600 - начислен условный доход
    Д99 К68УН (7000-6000)*20% = 200 - постоянная разница
    Д68УН К68ФБ(2%) 80
    Д68УН К68РБ(18%) 720
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  11. #11
    Леника Леника вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    226
    Цитата Сообщение от Степбайстеп Посмотреть сообщение
    И еще не могли бы вы мне помочь в самом начале. Какие проводки необходимы, если в БУ доходы -10000, в НУ-10000, расходы в БУ-7000, в НУ-6000. Эта 1000 расходов-непринимаемые для налога на прибыль. Не могли бы вы описать доступным языком все цепочку проводок за период при такой ситуации. Заранее огромное спасибо
    Вы делаете проводки Д 99 (субсчет условный расход по налогу на прибыль) К 68 на сумму 3 000*24%
    И Д 99 (субсчет ПНО) К 68 на сумму 1 000 *24 %.

  12. #12
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Леника Посмотреть сообщение
    Вы делаете проводки Д 99 (субсчет условный расход по налогу на прибыль) К 68 на сумму 3 000*24%
    И Д 99 (субсчет ПНО) К 68 на сумму 1 000 *24 %.

    условный расход конечно.
    если 2008г -24%,
    если уже за 2009г проводки, то 20% налога
    и проверяете
    итого налог по декларации (10000-6000)*24%= 960
    по БУ проводкам 720+240=960
    все идет.
    разницы с ПНО- самый простой из вариантов

    Насчет авторов -я Лапину ОГ например люблю, у нее по ПБУ 18 в 2007г кажется выходила большая книга к годовому отчету,со всякими нюансами, в т.ч. по исправлениям.
    Последний раз редактировалось shrilanka; 20.03.2009 в 18:00.

  13. #13
    Леника Леника вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    226
    [QUOTE=shrilanka;52048582если уже за 2009г проводки, то 20% налога
    [/QUOTE]

    Я хотела это тоже написать, но потом подумал - может еще рано. Я вся в годовом, первый квартал как всегда "конь не валялся".

  14. #14
    Степбайстеп
    Гость
    Всем спасибо огромное. У меня пока только такие постоянные разницы. Все остальное-я подгоняю НУ к БУ (состав прямых расходов одинаковый, списываю лицензии и прочее в НУ так же равномерно через РБП-думаю на это органы не обидятся). А дальше -буду разбираться. Просто действительно, прочитала ПБУ, ни черта не поняла. Спасибо еще раз

  15. #15
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=марусяО;52048386]списание с 09 счета, если есть прибыль. 1С7.7 еще в том году "видя" текущую прибыль, списывала остатки с 09 счета.


    Но в том то и вопрос что моя 7.7 списывает дебетовое сальдо по счету 09, в январе когда уменя опять же сформировался убыток. Обратив внмание лишь на то что убыток января 2009 меньше убытка за прошлый год

  16. #16
    марусяО марусяО вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    моя 7.7 списывает дебетовое сальдо по счету 09, в январе когда уменя опять же сформировался убыток.
    если у вас налоговый убыток из периода в период - то 09 счет по Д увеличивается, по мере увеличения убытков. или я не очень поняла ваш вопрос.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)