×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    looking looking вне форума
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111

    Исправление в декабре НДС октября

    В октябре ошибочно в документе поступления материалов был выделен НДС и взят к зачёту. Обнаружилось это в декабре этого же года. 1С ввести исправительный доп.лист не даёт, что логично, ругается что выбран тот же период (4 квартал). Но как же тогда мне увеличить НДС к уплате в бюджет? Нужно сделать запись с плюсом в Книге Продаж или же с минусом в Книге Покупок?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Так вы декларацию за 4 квартал правильную сдали?

  3. #3
    looking looking вне форума
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так вы декларацию за 4 квартал правильную сдали?
    нет неправильную, но сейчас аналогичная ситуация с январём 2009 г и мартом 2009 г., за этот период декларации конечно же ещё нет.

  4. #4
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    1С ввести исправительный доп.лист не даёт, что логично, ругается что выбран тот же период (4 квартал).
    Доп. лист надо провести 1 кварталом, но указать, что относится это к 4-му.
    Нужно сделать запись с плюсом в Книге Продаж или же с минусом в Книге Покупок?
    Книга покупок с минусом.
    аналогичная ситуация с январём 2009 г и мартом 2009 г., за этот период декларации конечно же ещё нет.
    Так исправьте январем, как надо, зачем доплисты плодить?

  5. #5
    looking looking вне форума
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    Доп. лист надо провести 1 кварталом, но указать, что относится это к 4-му.
    за 4-ый так и так будет подаваться уточнёнка, так что желательнее исправить декабрём 2008 г. Дело ещё в том что сумма входящего НДС достаточно велика и её желательно отнести на затраты декабря 2008 г. Править октябрь октябрём практически невозможно, т.к. октябрь и ноябрь уже закрыты, а их перезакрытие с восстановлением последовательности займёт больше суток, а такого времени никто не даёт, в программе нужно работать.
    Ну а если ошибку обнаружили бы в декабре 2008 г., то нужно было бы ждать января 2009 г. чтобы сделать доп.лист? Ведь лезть в закрытый октябрь практически невозможно, а доп.лист декабрём ввести нельзя, т.к. с точки зрения НДС это один период.
    Книга покупок с минусом.
    это Вы наверное про доп.лист говорите, так нельзя его в течение одного периода вводить
    Так исправьте январем, как надо, зачем доплисты плодить?
    то же самое что выше, на такое исправление нужно чтобы сутки никто в программе не работал, да и закрыт уже январь, себестоимость выпуска и продаж сформированы, а из-за этой суммы их по новой "перекраивать" нужно.



    Помимо доп.листов допускаются ли исправительные записи в Книге покупок с минусом? Могу ли я сделать запись в книгу покупок с минусом, но не доп.лист? Это нарушение?
    Последний раз редактировалось looking; 20.03.2009 в 07:27.

  6. #6
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    а их перезакрытие с восстановлением последовательности займёт больше суток, а такого времени никто не даёт, в программе нужно работать.
    Вы хотите и не елку влезть, и ...
    Запустите свое восстановление в выходные, может и еще чего исправится до кучи.
    Еще можно проводки вручную исправить, а доп. листы в экселе нарисовать.

  7. #7
    looking looking вне форума
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    Вы хотите и не елку влезть, и ...
    я всего лишь хочу узнать, не является ли нарушением внесение не доп.листом записи с минусом в книгу покупок. Мне ведь надо в декабре заплатить ошибочно возмешённый НДС в октябре.
    Запустите свое восстановление в выходные, может и еще чего исправится до кучи.
    нет их, всё время идёт работа в программе, единственное свободное время с 19_00 субботы до 06_00 воскресенья, вот тогда я месяц и закрываю, но сразу два закрыть не получится по времени.
    Еще можно проводки вручную исправить, а доп. листы в экселе нарисовать.
    так можно доп.листы делать за тот же самый период? то есть в декабре за октябрь? с точки зрения закона?
    Программное ограничение на запрет ввода снять очень просто, но ведь оно же не из-за самодурства введено, я так понимаю в пределах одного отчётного периода ввод доп.листов запрещён?

  8. #8
    gordana gordana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.11.2008
    Адрес
    Йошкар-Ола
    Сообщений
    540
    С точки зрения постановления 914 доплисты нужны при подаче уточненных деклараций за предшествующие закрытые периоды.
    Отчетный период по НДС - квартал, авансовых платежей, в отличие от ЕСН нет, никто у вас начисление НДС в бюджет по месяцам проверять не будет. Сделайте просто сторно декабрем за октябрь без всяких доплистов.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)