Помогите, кто сталкивался?
Оплачиваем нерезиденту за услуги 25 марта и перечисляем, как налоговый агент, за них НДС в бюджет тоже 25 марта. В декларации по НДС за март показываем налогоагентский НДС к начислению. А к вычету этот НДС тоже ставим в марте или в апреле (ведь срок уплаты НДС за март до 20.04, хотя мы этот налогоагентский НДС перечислили в бюджет в марте)? КАК ПРАВИЛЬНО???



