Добрый день. Как правильно провести аки взамозачета. Если в нашей организации по учетной политике бух учета акт сверки по 60 и 62 счету формируеться отдельно, а у поствщиком в акт сверки сразу включены и 60 и 62 счет.
Добрый день. Как правильно провести аки взамозачета. Если в нашей организации по учетной политике бух учета акт сверки по 60 и 62 счету формируеться отдельно, а у поствщиком в акт сверки сразу включены и 60 и 62 счет.
А при чем здесь учетная политика? Если поставщик подтверждает сальдо взаиморасчетов, вы можете сверку в ключить в текст акта о зачете: организация А подтверждает задолженность организации Б 2000 рублей, организация Б подтверждает задолженность организации А 3000 рублей. Зачет проводится на сумму 2000 рублей. После проведения зачета организация Б должна организации А 1000 рублей. Вот вам и сверка и зачет.
Да, но сдесь такая ситуация что поставщик уже учел наши возвраты в итоговом дебетовом сальдо ( т.е. нашу обратную реализацию им).Как правильно подписать такой акт сверки , что бы учесть нашу задолженность и по 60 счету и их задолженность перед нами по 62.
Да как угодно, лишь бы цифры сходились и все всех устроило.
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)