×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2008
    Сообщений
    10

    Вопрос Акта взаимозачет

    Добрый день. Как правильно провести аки взамозачета. Если в нашей организации по учетной политике бух учета акт сверки по 60 и 62 счету формируеться отдельно, а у поствщиком в акт сверки сразу включены и 60 и 62 счет.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ведьма Аватар для Tramontana
    Регистрация
    14.08.2008
    Адрес
    Планета Земля
    Сообщений
    341
    А при чем здесь учетная политика? Если поставщик подтверждает сальдо взаиморасчетов, вы можете сверку в ключить в текст акта о зачете: организация А подтверждает задолженность организации Б 2000 рублей, организация Б подтверждает задолженность организации А 3000 рублей. Зачет проводится на сумму 2000 рублей. После проведения зачета организация Б должна организации А 1000 рублей. Вот вам и сверка и зачет.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Да, но сдесь такая ситуация что поставщик уже учел наши возвраты в итоговом дебетовом сальдо ( т.е. нашу обратную реализацию им).Как правильно подписать такой акт сверки , что бы учесть нашу задолженность и по 60 счету и их задолженность перед нами по 62.

  4. #4
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Да как угодно, лишь бы цифры сходились и все всех устроило.
    Почему-то я Вам верю...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)