×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Анохас Анохас вне форума
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363

    20 счет "красным"

    здравствуйте.
    1 октября были испр.проводки сторно д20 к10
    теперь при закрытии месяца у меня кредитовое по 20..
    что сделать, что-то туплю.....
    Поделиться с друзьями
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  2. #2
    tinkaer tinkaer вне форума
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,735
    Посмотреть постатейно почему не закрывается, на крайняк закрыть бухсправкой
    Подпись отключена за неуплату

  3. #3
    provodka provodka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    12
    Да просто перепровести закрытие месяца. У Вас же до этого сумма, которую Вы сторнируете была списана на себестоимость, на счет 90.

  4. #4
    Анохас Анохас вне форума
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    как я могу перепроводить 3 квартал?
    ничегоне изменится, в 3 кв. не было еще сторно
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  5. #5
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Анохас, закрыть ручками.

  6. #6
    sawere sawere вне форума
    Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    Если было сторно по списанию материалов на производство значит у вас изменится себестоимость готовой продукции, т.е. нужно
    20/10 (-)
    43/20 (-)

  7. #7
    Анохас Анохас вне форума
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Анохас, закрыть ручками.
    ага..так и сделала
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  8. #8
    Анохас Анохас вне форума
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от sawere Посмотреть сообщение
    Если было сторно по списанию материалов на производство значит у вас изменится себестоимость готовой продукции, т.е. нужно
    20/10 (-)
    43/20 (-)
    нет, при чем тут 43?
    в 4 квартале автоматом выравнивается.
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  9. #9
    sawere sawere вне форума
    Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    нет, при чем тут 43?
    в 4 квартале автоматом выравнивается.
    Что выравнивается, ведь вы формируете себестоимость готовой продукции, если материалов использовано меньше - значит и себестоимость готовой продукции должна уменьшиться.

  10. #10
    Анохас Анохас вне форума
    Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от sawere Посмотреть сообщение
    Что выравнивается, ведь вы формируете себестоимость готовой продукции, если материалов использовано меньше - значит и себестоимость готовой продукции должна уменьшиться.
    да, по итогам года она уменьшится.
    за счет сторнирования 20 счета.
    есть такая проводка д90 к20
    Последний раз редактировалось Анохас; 24.03.2009 в 15:33.
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  11. #11
    sawere sawere вне форума
    Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    да, по итогам года она уменьшится.
    за счет сторнирования 20 счета.
    есть такая проводка д90 к20
    Если у вас услуги то да, если выпуск ГП то только через сч43.

  12. #12
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    прошу прощения, что не совсем по теме, подскажите каким доком в 1С 7 проводится списание Д40 К20?

  13. #13
    provodka provodka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    12
    Если Вы используете счет 40 в производстве, то при проведении операции "Передача готовой продукции на склад" Д43 К40. А при закрытии месяца будет формироваться проводка Д20 К40

  14. #14
    provodka provodka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    12
    т е Д40 К20

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)