Добрый день!
Ситуация такая: предприятие перешло на УСН с 2004 г. На конец года осталась задолженность перед поставщиком за проданный товар. В течение квартала были перечисления в счет погашения задолженности и приход нового товара. Вопрос: можно ли учесть оплаты поставщику, как за товар, отгруженный в 1 кв., чтобы взять в расход с/с-ть. Или я обязана погасить задолженность за 2003 г, а после расплачиваться за 1 кв. Ответ нужен срочный и точный, т.к. от этого зависит сумма налога.
Заранее спасибо!


