Здравствуйте! Подскажите,пожалуста,новичку в этой сфере.
Мы заключили договор, закупили для него материали(Д10 К60-3000р). Подписали акты,то есть у нас получается прошла реализация(Д 62.1 К 90.1.1-8000р, НДС Д90.3 К68.2-1220р). Я списываю эти материалы, затраты на з.пл,налоги с неё в Д20(26) К10-5500р.
Мне надо с 20 сч. списывать все уже на 90 сч. или там будут задействованы ещё другие счета,43 например? помогите пожалуйста!

Ответить с цитированием
