Добрый день всем...
Новая, с нуля, организация, только оптовая торговля и первый опыт общения с Бух 1.6 (весь пред. опыт - под 7.7)
Вопрос: методика проведения в Бух 1.6 ( под 1С 8.1 ) проводки в качестве уставного капитала компьютера б/у, внесенного учредителем. Соответственно, на комп нет никаких документов, согласно учред договору стоимость 10тр.
После принятия к учету хочу сразу списать его в бухучете на расходы, по поводу налогового учета пока не до конца понимаю ...
Вчера все мыслимые и немыслимые форумы перерыл, что-то вроде получилось. но все-равно гложут сомнения...
Что накопал и сделал:
1) ручная проводка днем регистрации организации:
Д 75.01 Субконто: Иванов учредитель К80.01 Субконто Иванов-учредитель Сумма 10000
2) В номенклатуре, в группе оборудование (объекты основных средств) создаю элемент номенклатуры : ПК
Сразу возникают вопросы по заполнению граф:
- на закладке "по умолчанию" какой выбирать НДС : без НДС, 0%, или 18% ? Склоняюсь к "без НДС", посколку получаю комп "без документов"
- на этой-же закладке: выбор статьи затрат? Вообще не понимаю, что поставить, пока оставил незаполненный
- на закладках "цены" и "спецификации" вообще ничего ставлю...
- на закладке "счета учета" уже стоит:"для всех номенклатурных единиц, входящих в группу Оборудование (объекты основных средств) :
- - счет учета Б.У: 08.04,
- - счет дох от реал.: 91.01
- -НДС по преобрет.: 19.01
Так и оставляю, правильно, впрочем сами счета все-равно тут не поправить
3) По рекомендации спецов какого-то франча ввожу и провожу Документ:
"Поступление товаров и услуг (оборудование)":
- закладка "оборудование", новая запись: номенклатура - выбираю ПК, 1, 10000, счет учета БУ 08.04, счет учета НУ 08.04
- на закладке "счет учета расчетов с контрагентом" выбираю 75.01
- на закладке "счет-фактура" счет-фактура не предъявлена.
4) Начинаю создавать Документ "Приянтие к учету ОС: оборудование, и здесь плыву...
4.1 закладка "основные средства" ввожу: оборудование : ПК, склад - Офис, счета учета БУ 08.04, счета учета НУ 08.04.
В "основные средства" создаю новый элемент ОС: "ПерсКомп1" Для него задаю только: "группа учета ОС" - офисное оборудование, аммортизационная группа - третья, больше ничего не трогаю, в итоге на закладхах бухучета и налогового учета пока пусто...
4.2. закладка "Общие сведения" :
- "операция с объектами ОС - выбираю "принятие к учету с вводом в эксплуатацию"
- ставлю галочку на "ввести в эксплуатацию одновременно с принятием к учету"
- способы отражения расходов по амортизации: нужно обязательно что-то выбрать, иначе проводка не пойдет. В таблице выборе этих способов изначально пусто, дабы выбрать хоть-что-то делаю способ "ПКам" с единственной строчкой
"счет затрат 44.01 субконто1: амортизация - счет затрат 44.01 (НУ) субконто1 НУ: амортизация". Повторюсь: вообще не понимаю, что тут нужно было сделать, написал хоть-что-то...
4.3. Закладка Бухгалтерский учет: ввел (уж не знаю, правильно или нет):
- порядок учета: списание при принятии к учету
- поразделение: основное, МОЛ: Иванов
- способ поступления: вклад в основной (складочный) капитал
- счет учета: 01.01
4.4. Закладка Налоговый учет, ввел:
- счет учета 01.МЦ (???)
- порядок включения стоимости в состав расходов: включение в расходы при принятии к учету (???)
При таком наборе проводка проходит (Проведение документа: Принятие к учету ОС А0000000001 от 02.02.2009 0:01:00 (Оборудование)
Для целей учета НДС не списано 1,000 товара ПК, счет учета 08.04, склад Склад: Офис)
но правильность ее вызывает у меня большие сомнения,(многое сделал "от балды")
Пожалуйста, если есть возможность и время, прокомментируйте мои действия по всем составляющим.... Заранее благодарен...

