Добрый день, нужна помощь
По итогам 3 квартала начислили налог УСН – 9764 – уплатили
По итогам 3 квартала подали уточненку – сумма начисленного налога 13049
Сдаем за год – сумма начисленного налога 28821
В декларации по строчке исчислено указывать сумму налога, которая была в первичной декларации или та, что в уточненной?
Нам надо, получается доплатить 3285 рублей за 3 квартал и пени на эту сумму - за октябрь (31), ноябрь (30), декабрь (31), январь (31), февраль (28), март (31)
Мой расчет правильный?
Пени = 3285*182*13%*1/300
Итого 259,07 :?
А что показать в полях п/п, если это добровольное погашение?

