Головное предприятие - в Москве,
филиал в СПб - перевели на ЕНВД.
Головное предприятие, естественно,
передавало и передаёт товар в филиал.
Как правильно учесть НДС в Головном предприятии?
Вести номенклатурный учёт передаваемого в филиал
товара и подавать уточнённые расчеты по НДС после его передачи?
А что делать с товаром, переданным в те времена, когда
филиал не был переведён на ЕНВД?
Есть мнения?