Прошла камеральная проверка по налогу на добавленную стоимость, и вот нашей компании прислали решение, о том что нам возвращают всю сумму заявленную в декларации, а именно 34 000р. Но на расчетный счет вернули не всю сумму, а только 32 000 .
Затем прислали извещение о принятом решении о зачете. и там как раз на сумму 2 000р. написали что у нас пени примерно 30 р(а именно пени за ФСС 28 р., и налог на добавленную стоимость пеня- 2р.) а оставшуюся сумму 1970р сами зачли на налог по ФСС. (Обидно, я же все оплатила все налоги, а теперь у нас получается переплата.)
Проблема то в чем. сделала проводки:
Д68,2 К 19.3 -по решению на сумму 34 000.
Д51 К 68,2- вернули НДС на сумму 32 000 .
И сейчас у меня висит сумма 2 000 на дебете сч.68,2.!!!!!!!!!!!!!!!ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ ТО?
затем
Д 91,2 К 69,2,1- 28 р - начислена пеня по ФСС
Д 91,2 К 68,2- 2р. - начислена пеня по налогу на добавленную стоимость.
а вот как сделать , что пени и налог по ФСС зачли с суммы 2 000.??????


