Здравствуйте! Прошла реализация имущества, подлежащего учету с уплаченным налогом. Межценовая разница получилась отрицательной (п.3 ст.154), т.е. налоговой базы нет, НДС нет. Как заполнять в этом случае счет-фактуру нашла. А вот что делать с декларацией? Не показывать совсем? Или по разделу 9? А если по нему, то какой код операции? Взмылилась вся -ничего найти не могу((