Подскажите, пожалуйста. Если мы наУСНО, то
1) при продаже собственных услуг мы выставляем счет без выделенного в нем НДС? В п/п, по которому ден.ср-ва к нам приходят ндс нет? СФ от покупателя нам не нужен? Но если он его выдал , то его надо регисьрироват в кн.продаж, и журнале раг-ции СФ? НДС-а там недолжно быть? Если НДС все -таки пришел к нам на р/с, то мы его должны ернуть покупателю?
2) при оплате нами чьих-то других услуг - платим и в п/п НДС не указываем? Если этот продавец просит у нас сф и настаивает о выделении НДС, то либо мы его платим в бюджет добровольно сами, либо выставляем СФ с выделенным НДС и учитываем его в расходах?
Заранее спасибо.
Попыталась подвести итог всему прочитанному мной по УСНО - помогите подитожиться.


