Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4)
В июле был получен аванс от покупателя и отражен в книге продаж
В октябре произошла отгрузка товара. При формировании книги продаж на закладе "С реализации" - отражен документ, на закладке "с авансов" - документ отражен и сразу же сторнирован.
В дальнейшем при Формировании книги продаж каждый раз формируются записи по начислению и сторнированию НДС с авансов!!!
Почему программа ТАК странно учитывает авансы?
Ведь должно быть только в октябре начисление на закладке "С реализации" и сторно на закладке "с авансов"



