×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 50
  1. #1
    Хрю-хрю Хрю-хрю вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Сообщений
    496

    Курсовая разница не отразилась в НУ. помогите понять в чем дело

    Добрый день уважаемые.
    У меня опять не без проблем.
    Оприходовали товар в евро. т.е. обязательства со стороны поставщика выполнены. Мы им еще не оплатили, но по договору должны оплатить тоже в евро.
    Я знаю , что в этом случае образовывается курсовая разница как в БУ так и НУ на отчетную дату и на день оплаты (еще не было).
    Да, действительно, в БУ при формировании документа переоценка валюты у меня возник документ с такими проводками 91.2-60.6 на 200000р.
    Также есть и задолженность на счете УЕ.60.

    На этом потуги 1С 7.7 закончились. Т.е. в БУ курсовая разница отразилась. а вот в НУ почемуто нет. Несмотря на все старания в декларацию по прибыли моя отрицательная курсовая разница не отражается.
    Неужели этот факт надо фиксировать вручную. Может я не знаю каких-то еще возможностей проги, поэтому и прошу совета у вас. Как быть в этой ситуации и если есть возможность автоматически с помощью какого -то документа отразить курсовую разницу в НУ, то как это сделать.
    С уважением. хрю.
    Поделиться с друзьями
    Не ошибается тот, кто ничего не делает

  2. #2
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    операции - регистры сведений
    там
    Счета расчетов, переоцениваемые в особом порядке.
    Удалите от туда счета расчетов в У.Е.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. #3
    Хрю-хрю Хрю-хрю вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Сообщений
    496
    Спасибо за ответ, думала не дождусь.
    О да, у меня этот формат находиться в учетной политике. Единственный момент - если я аннулирую счет 60.6 из этого списка, то посему документ переоценка валюты этот счет не будет цеплять и тогда переоценка будет происходить через закрытие месяца?
    Я правильно понимаю.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает

  4. #4
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    да. переоценка закрытием делается.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  5. #5
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    операции - регистры сведений
    там
    Счета расчетов, переоцениваемые в особом порядке.
    Удалите от туда счета расчетов в У.Е.
    в УПП тоже так?

  6. #6
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    должно быть так.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  7. #7
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    завтра проверю,

    еще в УПП амортизацию в 2009 году по ОС в налоговом учете не начисляет, не нашла где это поправить, может подскажете

  8. #8
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    уч. политику. там надо указать способ.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  9. #9
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    уч. политику. там надо указать способ.
    а при проведении документа расчет амортизации , ссылается на регистр сведений , я там копалась

    уч. политику. там надо указать способ.
    это новое с 2009 года?

  10. #10
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    это новое с 2009 года?
    в учетной политике это окно не активно, способ не выбрать

  11. #11
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Счета расчетов, переоцениваемые в особом порядке.
    у меня этот справочник вообще пуст

  12. #12
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    уч. политику на 2009-й год надо новую делать.
    НУ пуст так пуст.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  13. #13
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    НУ пуст так пуст.
    курсовые не попадают в налоговый учет

  14. #14
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    а в УПП по какой-то причине толкьо положительная разница (в доходы) попадает. не знаю почему так сделано.
    в БП все разницы переоцениваются
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  15. #15
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    уч. политику на 2009-й год надо новую делать.
    получилось, спасибо

  16. #16
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    положительная разница (в доходы) попадает
    не попадает, в том -то и дело, в бух учете все считается

  17. #17
    Марина* Марина* вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2004
    Адрес
    г. Рязань
    Сообщений
    461
    degna, у вас УПП какой релиз? У нас 21 релиз, курсовые считает нормально. все везде попадает. Делаем документ "Персчет валютных средств", вроде бы нет проблем с этим.
    Депрессия - это когда обруч для занятия спортом покупаешь, а он тебе как раз..

  18. #18
    Хрю-хрю Хрю-хрю вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Сообщений
    496
    Добрый день.
    Вот что мне ответили с горячей линии 1С по электронной почте. Я туда этот же вопрос отправила для раъяснения
    "В соответствии с изменениями ПБУ 3 /2006, с 2007 года расчеты в условных единицах попадают под действие нового ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте". Согласно ПБУ 3/2006 необходимо производить переоценку расчетов в условных единицах как на дату совершения операции (поступления, реализации, оплаты), так и на отчетную дату. Возникшие при таких переоценках разницы считаются курсовыми и относятся на счет прочих доходов и расходов.

    В налоговом учете переоценка расчетов в условных единицах не отражается (т.к. НК РФ не изменялся), поэтому для целей ПБУ 18/02 образуются временные разницы. "

    На это я им задала новый вопрос
    А если я не применяю ПБУ 18/02 и нет у меня временных разниц - как быть. - ЕЩЕ не ответили.

    А тем не менее закрались смутные сомнения, может и правда в НУ не надо отражать курсовую разницу на отчетные даты, а только в БУ. Вообще не знаю.
    Мистер Naumov ваше мнение важно
    Последний раз редактировалось Хрю-хрю; 03.04.2009 в 17:17.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает

  19. #19
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    может и правда в НУ не надо отражать курсовую разницу на отчетные даты, а только в БУ.
    Статья 271. Порядок признания доходов при методе начисления
    7. Суммовая разница признается доходом:
    1) у налогоплательщика-продавца - на дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
    2) у налогоплательщика-покупателя - на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав.
    (п. 7 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

    а что тогда это

  20. #20
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    "Персчет валютных средств",
    с валютой все нормально, мы пытаемся увидеть доход от договоров в у.е.

  21. #21
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Вопрос: Надо ли в целях исчисления налога на прибыль производить переоценку дебиторской и кредиторской задолженности, выраженной в условных единицах, на отчетную дату и отражать положительный результат переоценки как внереализационные доходы, а отрицательный результат - как внереализационные расходы?
    Ответ:
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПИСЬМО
    от 17 марта 2008 г. N 03-03-06/1/190

  22. #22
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    в НУ не надо отражать курсовую разницу на отчетные даты,
    не отражается в доход на дату погашения

  23. #23
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Ну вы сами статью НК процитировали. на отчетную дату суммовые в НУ не пересчитываются.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  24. #24
    Хрю-хрю Хрю-хрю вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Сообщений
    496
    Да, почитала письмо, интересная информация. Исходя из прочитанного я сделала вывод что в НУ не надо было курсовую=суммовую разницу, относить к внереализационным расходам или доходам на отчетную дату, т.е.на 31 декабря 2008.
    А когда можно? Исходя из письма только в день погашения задолженности. Именно в этот день и надо произвести переоценку и определить статус разницы и отнести ее по соотв.статьям расхода или дохода.
    А в БУ надо переоценивать каждый последний день месяца и также на дату постоплаты.

    degna, объясните, плиз, я правильно понимаю тему или каша в голове.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает

  25. #25
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    на отчетную дату суммовые в НУ не пересчитываются.
    я не говорю про отчетную,

    не отражается в доход на дату погашения

  26. #26
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    я правильно понимаю
    я тоже так понимаю,

    и пытаюсь отразить в НУ разницу возникшую в момент оплаты

  27. #27
    Хрю-хрю Хрю-хрю вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Сообщений
    496
    degna
    Добрый день. Мне просто необходимо подитожить наши рассуждения .
    Только для НУ
    1. суммовые разницы на отчетную дату в статьи расходов или доходов по НОБ прибыли не попадают, равно как и сумма НДС с положит. суммов.разниц.
    2. Если не аванс, а постоплата, то только в день оплаты возникает суммовая разница , которую и фиксируем в отчетности.
    yes????
    Я единственное не пойму. почему консультанты из 1С вообще решили суммовые разницы в НУ не фиксировать, наверное заработались бедняги.

    И еще , а отчетные даты - это последний день календарного месяца или даты на которые составляется отчетность. Не знаете???
    Не ошибается тот, кто ничего не делает

  28. #28
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    2. Если не аванс, а постоплата, то только в день оплаты возникает суммовая разница , которую и фиксируем в отчетности.
    yes????
    согласно ст 271
    2) у налогоплательщика-покупателя - на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары
    , я считаю , да

  29. #29
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    а отчетные даты - это последний день календарного месяца или даты на которые составляется отчетность.
    и то и то

  30. #30
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    1. суммовые разницы на отчетную дату в статьи расходов или доходов по НОБ прибыли не попадают, равно как и сумма НДС с положит. суммов.разниц.
    да

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)