×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 44
  1. Аноним
    Гость

    Осторожно Торговая организация продала ремонт, как учесть?

    Доброе время суток!
    Мы торговая организация. Первый раз столкнулась с ситуацией: мы осуществили ремонт для наших покупателей силами наших поставщиков, т. е. ремонт делали поставщики, а деньги покупатели платили за него нам, а мы потом платили поставщикам.
    Как мне учесть это? Это работы или услуги? Могу я ЭТО перепродать? Или приходовать и сразу в косвенные, а расходы просто в выручку?
    Подскажите плиииииз, кто сталкивался!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Как мне учесть это?
    как доход от реализации...
    Это работы или услуги?
    работы.
    Могу я ЭТО перепродать?
    это не перепродажа, имеете право привлекать субподрядчиков.
    Или приходовать и сразу в косвенные, а расходы просто в выручку?
    что хотите приходовать?

  3. Аноним
    Гость
    Приходовать ремонт хочу. А потом продать. Думаю на какой счет... И как оформить...

  4. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Д 20 к 60
    Д 90 к 20
    Д 62 К 90
    Если применяете ОСНО, будут еще проводки по НДС.

  5. Аноним
    Гость
    А у нас нет 20 счета, поэтому и парюсь как приходовать

  6. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    А у нас нет 20 счета, поэтому и парюсь как приходовать
    кроме 20 вариантов нет.

  7. Аноним
    Гость
    У нас ведь купленные нами услуги - это косвенные расходы, так может Д44 К60?А ока
    зываем эти услуги - Д62 К90?
    (ну и по НДС проводки еще)

  8. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Косвенные они у вас могут быть для целей налогообложения, а к бухучету это отношения не имеет.

  9. Аноним
    Гость
    т. е. по БУ нельзя так Д44-К60, а почему?

  10. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Потому что это не торговля.

  11. Аноним
    Гость
    а если эти услуги (работы) по разному обозвать?

  12. Аноним
    Гость
    с все-таки, мы же именно продали эти услуги, мы их не делали сами, значит все-таки торговля?

  13. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а если эти услуги (работы) по разному обозвать?
    хочется проблем?

  14. Аноним
    Гость
    не хотца...
    совсем не хотца...
    хочется познать истину:
    все-таки, мы же именно продали эти услуги, мы их не делали сами, значит все-таки торговля?
    где мне 20 счет взяяять?

  15. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    все-таки, мы же именно продали эти услуги, мы их не делали сами, значит все-таки торговля?
    нет. это оказание услуг посредством третьих лиц
    где мне 20 счет взяяять?
    завести

  16. Аноним
    Гость
    Тогда какие это будут у меня расходы в БУ и НУ- косвенные или нет? Сможем мы их в одном месяце списать или распределять придется? Мы чисто торговая организация.

  17. Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    мда. у вас ЧИСТО СУРОВАЯ организация, торгуюшая ремонтом! таким организациям можно ВСЁ, поэтому на счета и отчетность не обращай внимания!
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  18. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    НУ- косвенные
    если установите в учетной политике.
    мы их в одном месяце списать или распределять придется?
    на что распределять?

  19. Аноним
    Гость
    хм... наоборот мы не торговали еще ничем кроме товара. Поэтому и возник вопрос. ведем бухгалтерию очень внимательно и отчитываемся вовремя.
    Так что пилите, Шура, пилите...

  20. Аноним
    Гость
    FM
    между проданным товаром и остатками на складе.

  21. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    между проданным товаром и остатками на складе.
    между этим подобрые расходы не распределяются...

  22. Аноним
    Гость
    т. е. в конце месяца закрываю 20 на 90 и успокаиваюсь...

  23. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    . е. в конце месяца закрываю 20 на 90 и успокаиваюсь...
    если вы выставили документы на ремонт покупателям в этом месяце

  24. Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    т. е. в конце месяца закрываю 20 на 90 и успокаиваюсь...
    угу, в момент признания дохода
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  25. Аноним
    Гость
    Да. В этом месяце поставщик наш отремонтировал товар, который мы ранее продавали нашему покупателю, нам поставщик выставил счет на ремонт, а мы выставили счет покупателям. Получается, что мы стали посредником между ними. Теперь я дописываю в учетной политике, что услуги оказываемые сторонними организациями нашим клиентам учитываются на 20 счете, открываю 20 счет, признаю расходы как косвенные, списываю, начисляю доход.

  26. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Да. В этом месяце поставщик наш отремонтировал товар, который мы ранее продавали нашему покупателю, нам поставщик выставил счет на ремонт, а мы выставили счет покупателям.
    С этого и надо было начинать! Речь-то оказывается, идет о ТОВАРЕ!

    Вы (ВЫ! а не ваши поставщики!) оказали доп.услугу по ремонту товара, взяли деньги с покупателей, Д50(51) К 90
    А то, что платили поставщикам (это же те же самые поставщики, насколько я понимаю) - это ваши затраты, связанные с торговлей этим самым товаром, Д 44.
    И не надо 20 счет.

  27. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Не вижу оснований и в этом случае применять 44 счет...

  28. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Не вижу оснований и в этом случае применять 44 счет...
    Почему? Расходы, связанные с реализацией товара.
    Особенно, если в договоре предусмотрен подобный ремонт.

  29. Аноним
    Гость
    Ну да, дорабатывали товар, который был раньше продан. Гермитизировали швы.Так
    как - 20 или 44?

  30. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Расходы связанные с реализацией возникают при реализации товара. А при ремонте товара возникают расходы на ремонт.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)