×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 70
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Я кажется поняла, просто в карточках сотрудников надо переставить с 44 зарплату на 20 или 26 и закрываться все равно 70 будет автоматически

  2. #32
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    конечно

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Просто Таша, простите за офф, но у меня документ начисление зарплаты все равно относит зарплату на 44.1.1 ........ хотя я и в приказах и в карточках поисправляла на 20 и 26 соответственно....

  4. #34
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Старающаяся, вот тут я не помогу, я зарплату в Камине считаю, в 1С выгружается операциями и можно просто исправить корреспонденцию. Значит, нужно есть еще какие-то настройки посмотреть...или Zikkera поймать

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Да, туда почему-то лезут издержки обращения вместо затрат на производство. Придется темку в 1с создавать. А Zikker это пользователь?

  6. #36
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Старающаяся, ага, форумчанин.

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Старающаяся, ага, форумчанин.
    СПасиб сейчас что-нибудь придумаю.

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Господа, возвращаясь к вопросу нашей деятельности, списанию и прочему, подскажите, фирма работает только для оказания услуг по упаковке, числятся гендир, бух, 2 менеджера, упаковщицы по срочным ТД... Правильно относить ЗП упаковщиц на 20 а гендира и прочих на 26 ? Но ведь у нас вся фирма работает только для упаковки изделий больше мы ничем не занимаемся.... Может правильно всю ЗП на 20 относить???
    Значит и аренда склада д20 к 76.5 ?

  9. #39
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Старающаяся, но директор-то непосредственно упаковкой не занимается. И согласно опять-таки Инструкции к плану счетов правильнее для таких расходов использовать 26 счет.

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Старающаяся, но директор-то непосредственно упаковкой не занимается. И согласно опять-таки Инструкции к плану счетов правильнее для таких расходов использовать 26 счет.
    Ну в общем-то Вы как обычно правы
    Но если я полностью меняю всю программу и перекидываю все на 20-е счета, то могу ли я 20 счет закрыть на 90.2 или опять придется делать через 43, (гп у нас нет, только УСЛУГА оказываемая... берем сырье упаковываем в их же упаковку, складываем в свои коробки и отдам обратно при этом товар находится на одном общем складе.)
    а 26 и 25 закрываю в дебет 20 ? (в основное производство, как-то нелогично). Извините с 20-ми ну никогда не работала
    СПасиииибо!
    Последний раз редактировалось Старающаяся; 14.04.2009 в 13:47.

  11. #41
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Старающаяся, а зачем Вам 43? У Вас же нет готовой продукции как таковой. Так что закрывайте 20 на 90 и все

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Спасибо! Автоматически 26 и 25 закрытием месяца не закрываются закрою вручную, надеюсь так можно.
    и вообще 25 и 26 же надо каждый месяц закрывать а 20?
    Последний раз редактировалось Старающаяся; 14.04.2009 в 14:02.

  13. #43
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    а 26 и 25 закрываю в дебет 20 ?


    (в основное производство, как-то нелогично
    Все логично. Директор ведь управляет этим производством-оказанием услуг и его зарплата, в конечно счете, все равно увеличивает их себестоимость.

    закрою вручную, надеюсь так можно
    конечно, можно.
    Все затратные счета закрываются ежемесячно

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    313
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Все логично. Директор ведь управляет этим производством-оказанием услуг и его зарплата, в конечно счете, все равно увеличивает их себестоимость.
    конечно, можно.
    Все затратные счета закрываются ежемесячно
    Ура, значит я еще не совсем чайник
    Спасибо!

  15. #45
    Свободна как птица Аватар для Танич
    Регистрация
    27.11.2007
    Сообщений
    29
    Доброе время суток, уважаемые клерки! Возможно, я постучалась не в ту тему... но я уже всю голову сломала! Не могу разобраться - права или нет предыдущий бухгалтер?
    При образовании нашего ООО в 2005 году была заявлена такая деятельность: РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ БЫТОВЫМИ ЭЛЕКТРОТОВАРАМИ, РАДИО- И ТЕЛЕАППАРАТУРОЙ. Деятельность начала вестись в конце 2006 года, но совсем не розничная торговля и даже не оптовая (в моем понимании)!!! Происходит следующее: наше ООО заключает договор с покупателем на поставку и монтаж видеонаблюдения (или системы пожарооповещения, или т.п.) с составлением сметы, закупает товар (или оборудование???) - перевыставляет его покупателю с накруткой, плюс выставляет счет-фактуру на оказанные услуги по монтажу (при которых используются материалы, не оговоренные в смете). Все расходы (абсолютно ВСЕ!) моя предшественница ставила на 44 счет! И зарплату (кстати, официально трудоустроен только генеральный директор и всё!), и налоги на зарплату, и услуги по доставке товара, и даже списание не оговоренных в смете материалов!
    С 44.1.1 счета все уходило на 90.7.1, приобретенные товары списывались с 41.1 в 90.2.1, счета 20, 26 не использовались совсем.
    Правильно ли это? И что у нашего ООО за деятельность такая? Ну точно ведь не РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ БЫТОВЫМИ ЭЛЕКТРОТОВАРАМИ, РАДИО- И ТЕЛЕАППАРАТУРОЙ??? И ЧТО МНЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ??? Подскажите, плиз, поделитесь опытом!!! Очень надеюсь на вашу помощь!!!

  16. #46
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    С 44.1.1 счета все уходило на 90.7.1, приобретенные товары списывались с 41.1 в 90.2.1, счета 20, 26 не использовались совсем.
    А что бы вы хотели относить на 20 и 26, если само оборудование по документам перепродавалось, а из работников один директор?

  17. #47
    Свободна как птица Аватар для Танич
    Регистрация
    27.11.2007
    Сообщений
    29
    С перепродажей оборудования я согласна, но ведь еще и услуги монтажа оказываются!!! Т.е. не только торговля, но и оказание услуг происходит. При таком раскладе материалы, использованные при оказании таких услуг, разве не на 20 счет списываться должны? Если можно использовать 44, то убедите меня в этом, чтобы раз и навсегда улетучились мои сомнения!
    И еще, помимо оказанных покупателю услуг по монтажу в дальнейшем этому же покупателю оказываются услуги по обслуживанию установленных нами систем видеонаблюдения. В этом случае предусматривается, оговоренная договором, своего рода ежемесячная абонентская плата за обслуживание. И если вдруг понадобится заменить какую-нибудь детальку или проводок, то на какой счет я должна их списать? Тоже на 44?

  18. #48
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    При таком раскладе материалы, использованные при оказании таких услуг, разве не на 20 счет списываться должны?
    Должны. Только если это именно как работы оформлено. А не отгружено заказчику по накладной.

  19. #49
    Свободна как птица Аватар для Танич
    Регистрация
    27.11.2007
    Сообщений
    29
    Только если это именно как работы оформлено
    А как это должно быть оформлено? Как я писала выше, у нас так:
    наше ООО заключает договор с покупателем на поставку и монтаж видеонаблюдения (или системы пожарооповещения, или т.п.) с составлением сметы, закупает товар (или оборудование???) - перевыставляет его покупателю с накруткой, плюс выставляет счет-фактуру на оказанные услуги по монтажу (при которых используются материалы, не оговоренные в смете)
    а потом эти материалы, не оговоренные в смете, просто списываются в 1С-ке документом "Перемещение материалов".
    Последний раз редактировалось Январь; 29.04.2009 в 12:36. Причина: красный цвет

  20. #50
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    плюс выставляет счет-фактуру на оказанные услуги по монтажу
    Акт должен быть еще.
    Ну и со сметами надо что-то делать, потому как не понятно, на каком основании лишние материалы списываются

    Танич, и правила формума почитайте, выделять красным цветом нельзя.

  21. #51
    Свободна как птица Аватар для Танич
    Регистрация
    27.11.2007
    Сообщений
    29
    Январь, извиняюсь за красный цвет, давненько не читала правил форума... (хотя почему-то в других темах встречается красный цвет)

  22. #52
    Свободна как птица Аватар для Танич
    Регистрация
    27.11.2007
    Сообщений
    29
    Акт должен быть еще.
    Естественно таковой имеется, обычного вида, из 1С-ки.
    Ну и со сметами надо что-то делать, потому как не понятно, на каком основании лишние материалы списываются
    Я знаю, что надо что-то делать, но не знаю, к сожалению, что?
    А еще на 41 счете остатки остаются в учете, т.к. покупали дополнительный товар на случай подстраховки и естественно его использовали... с этим что делать, тоже не знаю
    Может акт какой-нибудь составить да списать на тот же 44 счет? Или 20-ый? В общем, совсем запуталась, перерыла инет и Консультант... и нигде не встречала подобной ситуации! Караул!

  23. #53
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Я знаю, что надо что-то делать, но не знаю, к сожалению, что?
    Для начала уточнить у тех, кто монтирует, почему израсходованы дополнительные материалы, потом уже думать, как оформить.
    А еще на 41 счете остатки остаются в учете, т.к. покупали дополнительный товар на случай подстраховки и естественно его использовали... с этим что делать, тоже не знаю
    А надо что-то с этим делать? Остатки на 41 вроде как не запрещено иметь

  24. #54
    Свободна как птица Аватар для Танич
    Регистрация
    27.11.2007
    Сообщений
    29
    Для начала уточнить у тех, кто монтирует, почему израсходованы дополнительные материалы, потом уже думать, как оформить.
    Уточняла, объяснение такое:
    1) посчитали первоначально, что требуется 10 м кабеля-канала, а на деле оказалось, что нужно 20 м - идут докупать, пускают в производство (а таких ситуаций оооооооочень много!!!);
    2) гвозди, дюбеля и т.п. причиндалы - невозможно определить точное нужное количество, поэтому их вовсе не включают в смету;
    3) молотки, перфораторы, лестницы-стремянки - это необходимо для работы, но не включишь же их в смету;
    4) что-то сломали или еще что-нибудь, покупают вновь - таких ситуаций тоже много;
    и можно еще перечислять и перечислять!
    Остатки на 41 вроде как не запрещено иметь
    Согласна. А если склада нет? В буквальном смысле слова! Да и товара как такового нет, т.к.
    покупали дополнительный товар на случай подстраховки и естественно его использовали...

  25. #55
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    ИМХО по этим сверхсметным материалам надо бумагу от "производственного отдела", что реально израсходовано столько-то того-то. И списывать.
    А если товары "использовали", так это и не товары, а материалы.
    10 - 41 и списывать.

  26. #56
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Подниму тему.
    Возник вопрос при списании материалов с 20сч в расход необходимы ли какие-нидь документы? типа приказ дира или подобное?

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    91
    [QUOTE=Rain8;52375788]Подниму тему.
    Возник вопрос при списании материалов с 20сч в расход необходимы ли какие-нидь документы? типа приказ дира или подобное? [/QUOTE

    может, с 10 на 20сч?
    приказом дира устанавливается комиссия на списание материалов.
    затем составляется акт на списание использованных материалов, подписывается комиссией и утверждается диром.

  28. #58
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Hana-Hana, у нас услуги а под материалами понимается либо канцелярия либо малоценные ОС
    с 10 на 20 я списываю М-11.
    а чтобы с 20 списать в расход что нужно? если ничего=хорошо )

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    91
    у нас то же самое.
    малоценка списывается по м-11 на 20, 26, а канцтовары и прочие материалы по акту на 20, 26.
    в расход списание идет когда с 10 материал попадает на 20, 26.
    в конце месяца просто закрываете на 90. ничего уже не надо.

  30. #60
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2009
    Сообщений
    5

    списание товара при оказании

    было куплено большое кол-во канц товаров, для дальнейшей реализации(200 клея,1000 коробок бумаги), а реализовано все как оказание услуг Как списать эти канц товары с 41
    Д41.К60 приобретение товаров
    Приказ директора что для оказания услуги требуется 200клея, 1000 коробок бумаги
    Д44К41
    Д62К90-услуга
    Последний раз редактировалось parav; 21.09.2009 в 11:05.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)